扶风县青少年校外活动中心2025年单位预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 09:30:00

扶风县青少年校外活动中心

2025年单位预算公开说明

  

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

青少年活动中心隶属于教育局,是青年人思想道德建设的主阵地之一。以课外活动为主,发挥自身的优势,以阵地为依托,以活动为载体,以社会为舞台,以服务青少年为出发点,为青少年参加各类活动提供条件。同时管理、指导乡镇学校开展课外活动,推动中心规范化、多元化发展。完成各级领导交办的其他工作。

青少年活动中心内心理辅导站、舞蹈室、科技室、美术室、活动室等部室。

二、2025年工作任务

扶风县青少年校外活动中心长期坚持公益性、开放性、科学性、普及性的原则,以服务青少年、服务学校、服务社会为宗旨,面向全县青少年儿童开展丰富多彩的综合素质教育活动。

一、负责贯彻落实国家的有关法律、法规及上级文件精神。

二、负责为青少年课余时间进行健康有益的活动提供场所和服务。

三、负责落实《校外教育工作规程》,组织开展青少年学生校外活动。

四、负责举办艺术、体育、科技、文化课程等学科的教育培训,培养青少年优秀人才,展示青少年文化建设成果。

五、负责中心的日常管理工作,完成教育体育局交办的其他事项。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制6人,其中行政编制0人、事业编制6人;实有人员3人,其中行政0人、事业3人。退休人员1人,已移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入38.08万元,其中一般公共预算拨款收入38.08万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加0.83万元,主要原因是提高年初预算到位率,将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入38.08万元,其中一般公共预算拨款收入38.08万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加0.83万元,主要原因是提高年初预算到位率,将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出38.08万元,较上年增加0.83万元,主要原因是提高年初预算到位率,将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出38.08万元,其中:

其他普通教育支出(2050299)36.18万元,较上年增加0.83万元,主要原因是提高年初预算到位率,将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出38.08万元,其中:

工资福利支出(301)36.18万元,较上年增加0.83万元,主要原因是提高年初预算到位率,将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

商品和服务支出(302)1.90万元,与上年数持平。

(2)本单位当年一般公共预算支出38.08万元,其中:

工资福利支出(301)36.18万元,较上年增加0.83万元,主要原因是提高年初预算到位率,将事业人员奖励性绩效工资编入年初预算。

商品和服务支出(302)1.90万元,与上年数持平。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位无共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款38.08万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.90万元,与上年数持平。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
    2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
    3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分公开报表

扶风县青少年活动中心2025年单位预算公开报表.xls


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