扶风县民族宗教事务局2025年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、2025年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
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第二部分 |
收支情况 |
五、2025年部门预算收支说明 |
第三部分 |
其他说明情况 |
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
主要职责:
(一)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作方面的法律法规和方针政策;拟定有关规范性文件,编制全县民族宗教事业发展规划,并负责组织实施和监督检查。
(二)协调全县民族关系,进行民族团结教育,促进各民族间的平等团结、互助合作;依法履行宗教事务管理职责,保护公民宗教信仰自由,维护宗教界的合法权利,促进宗教关系和谐。
(三)协助拟定少数民族经济社会相关领域的发展规划,提出少数民族经济社会相关领域发展中有关问题的特殊政策建议;协调有关部门做好少数民族教育、文化、科技、卫生、体育等方面的工作。统一管理全县民族识别和民族成分的鉴定。
(四)依法管理民族宗教方面的有关事项,指导宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,办理宗教团体需协助或协调的事务。
(五)引导、促进宗教在法律、法规和政策范围内活动,防范利用宗教进行非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行渗透活动。协助处理民族、宗教方面的突发事件和影响社会的问题。
(六)负责组织全县民族宗教工作队伍和有关人员的培训工作;协助有关部门做好少数民族干部的培养和使用工作。
(七)协调民族、宗教对外交流与合作,开展民族宗教国际往来,接待国外、海外少数民族和宗教界访问团体,协助办理参观、考察、访问事宜。
(八)完成县委、县政府交办的其他任务。
县民族宗教事务局设下列内设机构:
(一)办公室。负责机关日常运转。承担信息、安全、保密、信访、政务公开、新闻宣传等工作;承担机关干部人事、机构编制、劳动工资、教育培训及离退休人员管理等工作;负责年度目标责任考核和机关党建、综合管理工作。
(二)民族宗教事务股。指导民族宗教人才队伍建设;拟订民族宗教事业发展中、长期规划和年度、阶段性计划;调查研究少数民族和民族聚集地方经济及社会发展状况,拟订全县发展少数民族经济、文化、教育、科技、体育、卫生等工作规划;协调有关部门实施少数民族贫困户扶贫帮困工作;研究民族宗教重大突发事件的预警、应急机制与问题的协调处理工作,协助做好维稳工作;组织开展民族团结宣传和教育活动,保障少数民族和信教群众各项权益,积极调解民族纠纷,妥善处理民族关系,维护社会稳定;负责全县民族识别和民族成分的鉴定;协助组织、人事部门抓好少数民族干部培养、选拔、教育和使用工作;依法管理宗教事务和民间信仰工作;调查研究全县宗教发展状况,拟订全县宗教工作规划和管理办法;依法加强对宗教场所、宗教职业人员和宗教活动的管理。依照法律、法规和政策规定,制止邪教活动,做好对邪教组织、个人的批评教育和引导工作;协同有关部门妥善处理宗教方面的涉外事项;配合有关部门揭露和打击利用邪教进行的各种违法犯罪活动;接待国外、海外宗教访问团体,协助办理参观、考察、访问事宜;开展宗教政策、法律的宣传、教育、培训;指导全县民族宗教工作。
二、2025年度部门工作任务
(一)切实加强党的民族工作
1.全力铸牢中华民族共同体意识,扎实推进中华民族共同体建设。结合我县当前民族工作实际,深化民族团结进步创建“七进”活动,开展民族团结进步宣传月活动,继续推进中小学铸牢中华民族共同体意识教育。
2.加强理论政策宣传培训,结合实际做好对民族宗教工作干部特别是镇(街)统战委员、村(社区)联络员的实操培训,全县组织集体培训,各镇街、各相关部门结合实际组织培训。
3.深入实施各族青少年交流、各族群众互嵌式发展、旅游促进各民族交往交流交融“三项计划”,做好民族团结进步模范示范单位创建工作。
4.抓好流动人口管理,做好底数摸排和动态管理,坚决防范和制止形成新的单一民族规模化生活圈。
5.依法管理民族事务,对于分裂、渗透等违法行为联合公安等部门重拳出击、严厉打击。
6.做好中央民族工作会议精神检查“回头看”迎检工作。对照2023年民族工作检查明确的7个方面23项内容,逐项查问题,逐条抓落实,认真抓好排查整改迎检准备工作。
(二)积极引导宗教与社会主义社会相适应
1.压实镇(街)党(工)委宗教工作主体责任,落实好宗教工作三级网络和两级责任制,做好全县宗教工作“三支队伍”轮训,加强基层宗教工作执法力量建设,着力解决基层不会管、不敢管问题,打通宗教政策法规落实“最后一公里”。
2.指导宗教界深入开展“爱国主义教育周”、“宗教政策法规学习月”等活动,引导宗教教职人员及信教群众自觉尊法、学法、守法,弘扬和践行社会主义核心价值观。
3.依法严格管理互联网事务,清理和规范互联网涉宗教信息服务主体,严密防范遏制非法宗教活动向高校、医院、企业、农村、互联网渗透蔓延,确保宗教领域和谐稳定。
4.指导镇(街)加强对民间信仰场所的日常监管,坚决杜绝已整治场所死灰复燃,坚决杜绝非法场所组织活动或借教敛财,影响基层治理,确保不触碰国家安全、意识形态安全底线。
5.做好有关宗教团体换届及有组织朝觐工作,指导宗教界持续开展崇俭戒奢教育,全面加强宗教团体建设,力促宗教界代表人士严格自律、更好发挥作用。
6.持续开展非法宗教活动治理,完善与政法、公安、网信等部门协调配合机制,抓好教育、民政、卫健等重点领域排查。鼓励对非法宗教活动线索进行举报,引导镇(街)、村(社区)干部充分发挥基层治理网格员作用,严密防范,确保及时发现问题、依法开展查处。
7.做好中央宗教工作督查“回头看”反馈问题整改工作。对照《整改方案》中列出的五个方面11个问题34项整改措施,逐条逐项列出清单、建立整改台账,压实责任、抓好落实。
三、部门预算单位
从预算单位构成看,本部门的部门预算为本级(机关)预算,无下属单位。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
扶风县民族宗教事务局 |
四、部门人员情况说明
截止2024年底,本部门人员编制6人,其中行政编制6人、事业编制0人;实有人员7人,其中行政7人、事业0人,单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2025年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入101.6979万元、其中一般公共预算拨款收入101.6979万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年减少23.57万元,主要原因是本年度民族宗教工作专项经费未预算;2025年本部门预算支出101.6979万元,其中一般公共预算拨款支出101.6979万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2025年本部门预算支出较上年减少23.57万元,主要原因是本年度民族宗教工作专项经费未预算。
(二)财政拨款收支情况。
2025年本部门财政拨款收入101.6979万元,其中一般公共预算拨款收入101.6979万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2025本部门财政拨款收入较上年减少23.57万元,主要原因是本年度民族宗教工作专项经费未预算;2025年本部门财政拨款支出101.6979万元,其中一般公共预算拨款支出101.6979万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2025年本部门财政拨款支出较上年减少23.57万元,主要原因是本年度民族宗教工作专项经费未预算。
(三) 一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025本部门当年一般公共预算拨款支出101.6979万元,较上年减少23.57万元,主要原因是本年度民族宗教工作专项经费未预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2024年本部门当年一般公共预算支出101.6979万元,其中:
(6)宗教事务(2013404)79.5615万元,较上年减少23.9372万元,原因是本年度民族宗教工作专项经费未预算。
(9)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)10.4592万元,较上年增加0.174万元,原因是工资调整导致基数调整预算增加。
(15)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.0120万元,较上年减少0.0036万元,原因是福利费取消导致预算减少。
(21)行政单位医疗(2101101)3.6684万元,较上年增加0.0672万元,原因是工资调整导致基数调整预算增加。
(25)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.1524万元,较上年增加0.0024万元,原因是工资调整导致基数调整预算增加。
(28)住房公积金(2210201)7.8444万元,较上年增加0.1308万元,原因是工资调整导致基数调整预算增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2025年本部门当年一般公共预算支出0万元。
4、上年结转财政资金一般公共预算拨款支出情况。
(1)按功能支出分类。
本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出
(2)按部门预算支出经济分类。
本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出
(3)按政府预算支出经济分类。
本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示
本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等预算情况说明
2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无变化,主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年无变化,主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本;公务接待费费0万元,较上年无变化,主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本;公务用车运行维护费0万元,较上年无变化,主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本;公务用车购置费0万元,较上年无变化,主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本。
本部门无2024年结转的“三公”经费支出
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2024年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2024年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
本部门无2024年结转的财政拨款支出资产购置
八、部门政府采购情况说明
本部门2025年无政府采购预算,并已公开空表
本部门无2024年结转的政府采购资金支出。
九、部门预算绩效目标说明
2025年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款101.6979万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2025年,本部门2024年结转的财政拨款支出继续实施绩效目标管理。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排4.15万元,较上年减少了11万元,主要原因是本单位坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本。
本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(出境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费,其中:因公出国(出境)费反映单位公务出、伙食费、培训费、公杂费等支出;国(出境)的国际旅费,国外城市间交通费、住宿费公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆 购置税、牌照费)及按规定保留公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 公开报表