扶风县统计局2025年部门预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 14:30:00

扶风县统计局

2025年部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)部门主要职责
    1.核算地区生产总值,汇编提供国民经济核算资料。
    2.会同有关部门组织实施国家重大国情国力普查计划,组织实施全县人口、经济、农业等重大国情国力普查,汇总、整理和提供有关国情国力方面的统计数据。
    3.组织实施农林牧渔业、工业、建筑业、批发和零售业、住宿和餐饮业、房地产业、租赁和商务服务业、居民服务和其他服务业、文化体育和娱乐业以及其他服务业等统计调查,收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据。
    4.组织实施能源、投资、科技、人口、社会发展基本情况等统计调查,收集、汇总、整理,综合整理和提供全县基本统计数据。
    5.对全县国民经济、社会发展、科技进步等情况进行统计分析、统计预测和统计监督,向县委、 县政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。
    (二)机构设置
    扶风县统计局是县政府的工作部门,是县财政一级预算管理的正科级行政单位。内设2个股室包括:办公室、业务股。下属事业单位包括:扶风县社会经济调查队。

二、工作任务

(一)服务中心大局
    围绕县委、县政府的中心工作,提高统计信息的时效性和准确性,认真开展统计调查、分析服务工作,从统计角度加强数据分析和评估。加强对经济运行的监测,从经济增长、居民收入等方面深入分析经济运行态势,强化问题研判分析;坚持主要经济指标“预申报”、共性指标月度监测,及时反映出经济现象和统计数据背后的原因及深层次问题,提供更有针对性、前瞻性的政策建议。

(二)持续提升依法治统
    压实防范和惩治统计造假、弄虚作假主体责任,组织统计干部进一步认真学习《统计法》以及《意见》《办法》《规定》等重要文件精神,开展统计造假不收手不收敛问题专项纠治工作自查自纠。常态化开展数据质量核查、统计执法监督检查,保持打击统计违纪违法行为的高压态势,推动统计违法反面警示与诚信统计正向激励并重,营造依法诚信统计良好氛围。
    (三)加强统计队伍建设
    切实加强我县基层统计工作力量,提升统计基层工作水平,从源头提高统计数据质量,充分发挥统计调查、统计报告和统计监督作用的“最后一公里”,落实抓细各项举措,不断夯实统计基层基础。开展统计业务专题培训,强化统计分析研究水平,以练促学全面提升统计队伍业务能力。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算仅包括本级(机关)预算,本部门无独立核算的下属单位。

序号

单位名称

拟变动情况

1

扶风县统计局

四、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制23人,其中行政编制7人、事业编制16人;实有人员19人,其中行政6人、事业13人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

五、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入234.6953万元,其中一般公共预算拨款收入234.6953万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、用事业基金弥补收支差额0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元,较上年减少37.3349万元,主要原因是第五次全国经济普查工作结束;本部门当年预算支出234.6953万元,其中一般公共预算拨款支出234.6953万元、政府性基金拨款支出0万元、事业支出0万元、事业单位经营支出0万元、对附属单位上缴收入支出0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元,较上年减少37.3349万元,主要原因是第五次全国经济普查工作结束。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入234.6953万元,其中一般公共预算拨款收入234.6953万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转收入万元,较上年减少37.3349万元,主要原因是第五次全国经济普查工作结束;本部门当年财政拨款支出234.6953万元,其中一般公共预算拨款支出234.6953万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少37.3349万元,主要原因是第五次全国经济普查工作结束。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出234.6953万元,较上年增减37.3349万元,主要原因是第五次全国经济普查工作结束。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出234.6953万元,其中:

(1)行政运行(2010501)158.5013万元,较上年增加0.2595万元,原因是人员经费增加;

(2)其他统计信息事务支出(2010599)30.0000万元,较上年减少35.1500万元,原因是专项统计经费减少

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)21.8280万元,较上年减少1.1448万元,原因是人员减少

(4)卫生健康支出(2107.9944万元,较上年减少0.3456万元,原因是人员减少;

(5)住房保障支出(22116.3716万元,较上年减少0.858万元,原因是人员减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出234.6953万元,其中:

工资福利支出(301192.0553万元,较上年减少17.8709万元,原因是人员减少;

商品和服务支出(30242.6400万元,较上年减少19.3500万元,原因是专项业务经费减少;

(2)按照政府预算支出经济分类

本部门当年一般公共预算支出234.6953万元,其中:

机关工资福利支出(501192.0553万元,较上年减少17.8709万元,原因是人员减少;

机关商品和服务支出(50242.6400万元,较上年减少19.3500万元,原因是专项业务经费减少;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
    本部门无2024年结转的政府性基金预算拨款支出

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示
    本部门无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.93万元,较上年增加0.93万元(100%),增加的主要原因是专业技术人员培训费以及租赁会场费用。本部门无2024年结转的‘三公’经费支出

会议费培训费明细

单位:万元

序号

会议/培训名称

时间

人数

金额

备注

1

专业技术人员继续教育

2025年7月17日—7月23日

4人

0.03

2

各专业年报会

2025年11月—12月

243人

0.9

……

……

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底,本部门所属预算单位共有车0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

本部门无2023年结转的财政拨款支出资产购置

八、政府采购情况说明

本部门2025年无政府采购预算,并已公开空表

本部门无2024年结转的政府采购资金支出。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款234.6953万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排8.2万元,较上年增加1.2万元,主要原因是 增加会议费与专业技术人员培训费。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 2.三公经费:“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

第四部分公开报表


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