附件1
扶风县红十字会
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
1. 贯彻法规政策与规划实施:贯彻《中华人民共和国红十字会法》及相关法律、法规和政策,研究拟定全县红十字会工作发展规划、实施计划并组织实施。
2. 指导基层红十字会工作:按照《中国红十字会章程》,依法指导全县各级红十字会工作。
3. 开展备灾救灾工作:在自然灾害和突发事件中,协助政府实施赈灾救援,开展备灾救灾工作。
4. 组织公益与救护活动:开展人道主义领域内的社区服务和社会公益活动;组织开展群众性应急救护训练和现场急救工作,普及紧急救护和防灾、防病知识;按上级部署,参加人道主义救援工作。
5. 开展合作交流活动:依法开展与国外红十字会组织、红新月会及港澳台红十字会组织的合作交流活动。
6. 管理志愿者与“三献”工作:组织管理县红十字会志愿者队伍;开展无偿献血、造血干细胞和遗体(器官)捐献的宣传和管理工作。
7. 组织红十字青少年活动:开展有益于青少年身心健康、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。
8. 完成交办任务:完成县委、县政府和上级红十字会交办的其他工作。
(二)机构设置
办公室:负责综合文字、会议组织等日常工作,管理机关机构编制、人事、资产、财务等工作,组织指导红十字会组织建设,开展宣传教育、志愿者队伍建设等工作。
赈济救护部:组织开展救灾准备工作,统筹救灾备灾设施建设和管理,开展灾害援助、社会救助和募捐活动,组织群众性应急救护培训,普及相关知识,建立自救互救网络体系。
二、工作任务
(一)应急救援与救助
1.灾害救援:在自然灾害和突发事件中,迅速响应,组织救援力量,开展现场救援、伤员救治和受灾群众安置等工作,为受灾群众提供紧急救援物资,如食品、饮用水、帐篷、衣物等,以满足他们的基本生活需求。
2.日常救助:关注社会弱势群体,开展扶贫帮困、助老助残、关爱留守儿童和困境儿童等日常救助活动,通过发放救助金、物资援助等方式,改善他们的生活状况。
(二)应急救护培训
1.普及急救知识:面向公众广泛开展应急救护知识和技能培训,如心肺复苏、创伤包扎、骨折固定、中暑急救等,提高公众的自救互救能力,使他们在遇到突发伤病情况时能够及时、正确地进行现场急救。
2.培养急救员:举办专业的急救员培训课程,培养具备专业急救技能的人员,为学校、社区、企业等单位培养急救员,建立基层急救网络。
(三)人道传播与筹资
1.宣传教育:传播红十字运动的基本知识和人道主义理念,宣传红十字会的工作成果和典型事迹,提高社会公众对红十字会的认知度和认同感,弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神。
2.筹资募捐:依法开展筹资募捐活动,通过多种渠道筹集资金和物资,为红十字会的各项工作和公益事业提供资金支持,接受社会各界的捐赠,并确保捐赠物资和资金的合理使用和管理。
(四)志愿服务与青少年工作
1.志愿服务:组织和管理红十字志愿者队伍,开展各类志愿服务活动,如社区服务、健康关怀、环保宣传等,发挥志愿者在红十字事业中的积极作用,为社会提供志愿服务。
2.青少年工作:在学校中开展红十字青少年活动,培养青少年的人道主义精神和社会责任感,组织青少年参与志愿服务、急救培训、健康知识宣传等活动,促进青少年的全面发展。
(五)其他工作
开展遗体和人体器官捐献的宣传、登记和协调工作,推动相关事业发展。配合政府有关部门开展无偿献血的宣传推动工作,提高公众的无偿献血意识。参与国际人道主义救援工作,与国际红十字组织和其他国家的红十字会开展交流与合作,在力所能及的情况下,为国际上受灾地区和困难人群提供援助。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
县红十字会部门本级(机关) |
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四、人员情况说明
截至上年底,本部门人员编制4人,其中行政编制0人、事业编制4人;实有人员4人,其中行政0人、事业4人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入56.30万元,其中一般公共预算拨款收入56.30万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加56.30万元,主要原因是今年为新成立的独立核算部门;本部门当年预算支出56.30万元,其中一般公共预算拨款支出56.30万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加56.30万元,主要原因是今年为新成立的独立核算部门。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入56.30万元,其中一般公共预算拨款收入56.30万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加56.30万元,主要原因是今年为新成立的独立核算部门;本部门当年财政拨款支出56.30万元,其中一般公共预算拨款支出56.30万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加56.30万元,主要原因是今年为新成立的独立核算部门。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出56.30万元,较上年增加56.30万元,主要原因是今年为新成立的独立核算部门。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出56.30万元,其中:
(1)事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)5.83万元,较上年增加5.83万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
(2)事业运行(2081650)41.77万元,较上年增加41.77万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
(3)其他红十字事业支出(2081699)2.2万元,较上年增加2.2万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
(4)事业单位医疗(2101102)2.04万元,较上年增加2.04万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.08万元,较上年增加0.08万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
(5)住房公积金(2210201)4.38万元,较上年增加4.38万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本部门当年一般公共预算支出56.30万元,其中:
工资福利支出(301)51.30万元,较上年增加51.30万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
商品和服务支出(302)5万元,较上年增加5万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
(2)本部门当年一般公共预算支出56.30万元,其中:
工资福利支出(501)51.30万元,较上年增加51.30万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
商品和服务支出(502)2.8万元,较上年增加2.8万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
对事业单位经常性补助(608)2.2万元,较上年增加2.2万元,原因是今年为新成立的独立核算部门;
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本年度,本单位无“三公”经费预算,上年也无。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
八、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款2.2万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
扶风县红十字会2025年机关运行经费预算安排5万元,较上年增加5万元,主要原因是今年为新成立的独立核算部门。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
3.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表