扶风县商务和工业信息化局2025年部门预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 10:00:00

扶风县商务和工业信息化局

2025年部门预算公开说明

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分收支情况

五、收支说明

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分部门概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1.贯彻落实国家有关国内外贸易和国际经济合作的发展战略和政策,拟定全县内外贸易、外商投资、境外投资、对外经济合作的具体计划措施并组织实施。

2.拟定全县内贸发展规划,培育和完善城乡市场体系,研究提出引导县内外资金投向市场体系建设的措施。

3.负责推进全县流通产业结构调整,指导流通企业改革和商贸服务、社区商业发展,推动全县电子商务应用发展;负责流通企业节能减排和再生资源回收工作。

4.承担组织实施全县重要消费品市场调控,监测分析市场运行、商品供求状况,调查分析商品价格信息,进行预测预警和信息引导。

5.执行国家进出口商品、加工贸易管理政策,拟定全县外贸发展规划,指导开展贸易促进活动和外贸促进体系建设。

6.拟定全县服务贸易发展规划,贯彻执行国家对外技术贸易、依法监督技术引进、国家限制出口技术工作,依法负责技术贸易的进出口管理。

7.承担组织协调全县反倾销、反补贴、保障措施及其他进出口公平贸易相关工作的责任。

8.贯彻执行国家有关外商投资政策,指导全县外商投资管理工作,依法监督检查外商投资企业执行有关法律法规规章、合同章程的情况并协调解决有关问题。

9.负责全县对外经济合作工作。

10.贯彻国家工业和信息化、发展中小企业和非公有制经济方面的法律法规和政策规定;拟定并组织实施全县工业行业、县域工业园区、中小企业和非公有制经济发展规划。

11.提出全县新型工业化发展战略和政策,协调解决新型工业化发展进程中的重大问题。

12.监测分析全县工业运行态势,统计并发布相关信息,进行预测预警和信息引导。

13.负责提出全县工业固定资产投资规模和方向(含利用外资和境外投资)、县级财政性建设资金安排意见;负责全县工业投资和技术改造项目的投资管理。

14.贯彻国家高新技术产业中涉及生物医药、新材料等方面的规划、政策和标准并组织实施。

15.承担全县振兴装备制造业的组织协调责任。

16.拟定并组织实施全县工业和信息产业能源节约和资源综合利用、清洁生产促进政策。

17.贯彻执行国家有关软件、系统集成及服务的技术规范和标准,指导全县软件业发展;协调县内电信资源分配,推进电信普遍服务。

18.组织研究军民融合发展战略、中长期规划、重大政策,协调推进军民融合发展重大项目(工程)和重要事项。

19.负责盐业行业管理工作,保障食盐市场供应安全。

20.负责联系驻扶中省企业,做好协调服务工作。

21.拟定全县科技发展、引进外国智力规划并组织实施。

22.统筹推进全县创新体系建设、科技体制改革和科研机构改革发展。

23.组织制定并实施县级各类科技计划项目。

24.负责本部门预算中科技经费监督管理。

25.会同有关部门拟定全县科技创新基地和平台建设规划,推动科研条件保障建设和科技资源开放共享。

26.负责全县科研诚信和科技监督评价体系建设,统筹推动科技评价机制改革。

27.组织拟定促进高新技术发展和产业化、科技促进农业农村和社会发展的规划和实施细则。

28.牵头负责技术转移体系建设工作。

29.统筹推进区域科技创新体系建设,推动科技园区建设。

30.负责全县对外科技合作与交流工作。

31.负责引进国外智力和外国专家服务相关工作。

32.负责县科学技术奖的组织评审工作。

(二)内设机构

内设6个股室包括:办公室、工业和信息化股、经济运行股、商务股、科技股、信访维稳股。下属单位包括:县电子商务发展服务中心(未独立预算核算)。

二、工作任务

2025年,我们将进一步坚持稳中求进工作总基调,全力以赴稳增长、促消费,着力打造优势产业集聚区,打造县域核心创新能力,完善县镇村三级商业体系,聚力建设“三县五区”。

工作目标:一是经济指标,完成规上工业增加值增速8%、社会消费品零售总额增长7%,新增规上工业企业3户、新增限上商贸单位(含大个体)8户、入库科技型中小企业30户、培育瞪羚企业1户、新增高新技术企业5户,高技术制造业增加值增长7%。二是项目建设,完成工业投资增速10%,工业技改投资10%,按期完成市级重点工业技改项目和县级重点工业项目年度计划资金,争取中省市资金扶持2500万元。三是企业培育,培育省级“专精特新”企业4户、星创天地”1户、 节水型标杆企业1户、绿色工厂1户。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。

四、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制35人,其中行政编制16人、事业编制19人;实有人员30人,其中行政12人、事业18人。退休人员52人,已全部移交机关养老中心管理。


第二部分收支情况

五、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入2482.09万元,其中一般公共预算拨款收入2482.09万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加1636.83万元,主要原因是增加了科学技术经费支出;本部门当年预算支出2482.09万元,其中一般公共预算拨款支出2482.09万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加1636.83万元,主要原因是增加了科学技术经费支出。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入2482.09万元,其中一般公共预算拨款收入2482.09万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加1636.83万元,主要原因是增加了科学技术经费预算;本部门当年财政拨款支出2482.09万元,其中一般公共预算拨款支出2482.09万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加1636.83万元,主要原因是增加了科学技术经费支出。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出2482.09万元,较上年增加1636.83万元,主要原因是增加了科学技术经费支出。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出2482.09万元,其中:

(1)其他科技条件与服务支出(2060599)30万元,较上年增加30万元,原因是增加了三区科技人才经费支出;

(2)其他科学技术支出(2069999)1983万元,较上年增加1983万元,原因是增加了科学技术经费支出;

(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)39.22万元,较上年增加0.81万元,原因是新招录人员,增加了人员经费支出;

(4)其他行政事业单位养老支出(2080599)17.18万元,较上年减少4.62万元,原因是遗属人员减少,减少了人员经费支出;

(5)行政单位医疗(2101101)13.70万元,较上年增加0.25万元,原因是新招录人员,增加了人员经费支出;

(6)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.59万元,较上年增加0.01万元,原因是新招录人员,增加了人员经费支出;

(7)行政运行(2150501)285.49万元,较上年增加17.37万元,原因是新招录人员,增加了人员经费支出;

(8)其他工业和信息产业支出(2150599)83.50万元,较上年增加12.5万元,原因是将办公场地租赁费纳入年初预算中;

(9)住房公积金(2210201)29.41万元,较上年增加0.59万元,原因是新招录人员,增加了人员经费支出;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出2482.09万元,其中:

工资福利支出(301)344.80万元,较上年增加6.67万元,原因是新招录人员,增加了人员经费支出;

商品和服务支出(302)99.62万元,较上年增加35.45万元,原因是将办公场地租赁费纳入年初预算中;

对个人和家庭的补助支出(303)54.68万元,较上年增加22.29万元,原因是增加了三区科技人才经费支出;

对企业补助(312)1983万元,较上年增加1547.5万元,原因是增加了科学技术经费支出;

(2)本部门当年一般公共预算支出2482.09万元,其中:

机关工资福利支出(501)344.80万元,较上年增加6.67万元,原因是新招录人员,增加了人员经费支出;

机关商品和服务支出(502)99.62万元,较上年增加35.45万元,原因是将办公场地租赁费纳入年初预算中;

对企业补助(507)1983万元,较上年增加1547.5万元,原因是增加了科学技术经费支出;

对个人和家庭的补助(509)54.68万元,较上年增加22.29万元,原因是增加了三区科技人才经费支出;

(四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支。

第三部分其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出1.75万元,较上年增加0万元(0%)。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加0万元(0%);公务接待费1.75万元,较上年持平(0%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是未安排公务用车购置计划。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是未安排会议费支出。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元(0%),主要原因是年初未安排培训费支出。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款2482.09万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排14.5万元,较上年增加0.45万元,主要原因是新增了1名工作人员,相应增加了公用经费支出。

十一、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分公开报表

扶风县商务和工业信息化局2025年部门预算公开报表.xls





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