中国共产主义青年团扶风县委员会
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
1.领导全县共青团工作,组织全县共青团组织围绕改革、发展、稳定大局开展工作,在政治、经济、文化、社会、生态等建设中发挥党的助手作用。
2.推进全县青少年精神文明建设;负责指导并组织实施全县青少年思想理论教育、宣传文化活动,培养、选拔、推荐、表彰优秀青少年;指导全县志愿者工作的开展。
3.负责全县共青团工作和青年工作的理论研究;向县委、县政府反映青少年思想状况,参与协调处理各种与青少年利益相关的工作;对青少年工作中的重大问题提出意见与建议,参与有关全县性青少年工作政策的起草、实施、监督等工作。
4.会同有关部门做好未成年人保护工作和预防青少年违法犯罪工作;参与青少年民主管理和民主监督,协调处理各种与青少年利益相关的工作。承担县未成年人保护委员会办公室和县综治委预防青少年违法犯罪专项组的日常工作。
5.负责研究指导全县团的组织建设和干部队伍建设,推进全县团的基层组织建设;协助党组织管理、选拔、培养和输送年轻干部;建立完善基层团的工作评价机制,加强团干部的协管工作。
6.负责全县青年统战工作,负责全县青少年民族事务、外事和青少年友好交流工作。
7.领导全县少先队工作,负责县少先队工作委员会日常工作。
8.负责指导、监督主管的青少年社团组织,做好青少年事业发展工作。
9.负责规划、组织和管理全县青年志愿者队伍及服务活动;募集青少年事业发展经费,承担实施全县“希望工程”的有关工作。
10.承办县委、县政府和团市委交办的其他事项。
(二)内设机构
县团委内设综合办公室1个。
二、工作任务
一是强化青少年思想引领。充分发挥好“青年讲师团”“红领巾讲解员”作用,积极打造“扶风青年说”宣讲品牌。深化“青年大学习”“红领巾爱学习”线上学习成效,着力开发青少年喜闻乐见的实践体验活动,不断夯实青少年听党话、跟党走的思想根基、情感根基;
二是巩固青年发展型县域试点建设成果。定期召开青年工作联席会议研究部署青年发展工作。制定扶风县2025年为青年人办实事项目计划,细化措施,明确责任,确保工作落实到位。积极推动十大类40项服务青年发展项目及保障措施持续进行。持续关注青年就业创业、婚恋等重点领域,为青年成长成才保驾护航;
三是打造优质青年发展项目。开展青年电商创业培训和大学生“返家乡”社会实践活动,健全“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动长效机制,抓好共青团“伙伴计划”项目实施,常态化开展“美丽中国·青春行动”等青年志愿服务活动;
四是深化基层组织改革。进一步深化党建带团建工作机制,加强“两企三新”领域团组织建设工作,召开我县第一次少代会,建立健全共青团推优入党工作机制。强化团教协作,将党建带团建、全团带队纳入学校党建督导考核。建立定期协商研究团队工作机制和重大工作沟通机制。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,本部门无下属单位。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中国共产主义青年团扶风县委员会 |
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四、人员情况说明
截止2024年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员3人,其中行政3人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、2025年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入38.8954万元、其中一般公共预算拨款收入38.8954万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元。2025年本部门预算收入较上年减少10.0207万元,主要原因是落实政府部门过紧日子要求,压减行政支出;2025年本部门预算支出38.8954万元,其中一般公共预算拨款支出38.8954万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2025年本部门预算支出较上年减少10.0207万元,主要原因是专项业务经费支出减少。
(二)财政拨款收支情况。
2025年本部门财政拨款收入38.8954万元,其中一般公共预算拨款收入38.8954万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2025本部门财政拨款收入较上年减少10.0207万元,主要原因是专项业务经费支出减少;2025年本部门财政拨款支出38.8954万元,其中一般公共预算拨款支出38.8954万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2025年本部门财政拨款支出较上年减少10.0207万元,主要原因是落实政府部门过紧日子要求,压减行政支出。
(二)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025本部门当年一般公共预算拨款支出38.8954万元,较上年减少10.0207万元,主要原因是落实政府部门过紧日子要求,压减行政支出。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2025年本部门当年一般公共预算支出38.8954万元,其中:
(1)行政运行(2012901)29.0702万元,较上年减少0.0183万元,原因是落实政府部门过紧日子要求,压减行政支出。
(2)其他群众团体事务支出(2012999)2万元,较上年减少10万元,原因是专项经费减少。
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)3.7056万元,同上年持平。
(4)行政单位医疗(2101101)1.2840万元,同上年持平。
(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.0564万元,同上年持平。
(6)住房公积金(2210201)2.7792万元,较上年减少0.0012万元,同上年基本持平。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2025年本部门当年一般公共预算支出36.8954万元。其中:
工资福利支出(301)32.3854万元,较上年减少0.2887万元,原因是部分人员相关费用取消。
商品和服务支出(302)6.5100万元,较上年减少9.3000万元,原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本。
对个人和家庭的补助(303)0万元,较上年减少0.4320万元,原因是科目调整。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2025年本部门当年一般公共预算支出36.8954万元,其中:
工资福利支出(501)32.3854万元,较上年减少0.2887万元,原因是部分人员相关费用取消。
机关商品和服务支出(502)6.51万元,较上年减少9.3万元,原因是专项经费减少。
对个人和家庭的补助(509)0万元,较上年减少0.4320万元,原因是科目调整。
(四)政府性基金预算支出情况。
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本部门无“三公”经费及会议费、培训费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2024年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2025年当年部门预算安排购置车辆XX辆;安排购置单价20万元以上的设备XX台(套)。
八、部门政府采购情况说明
本部门2025年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2025年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款38.8954万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排6.51万元,较上年减少4.51万元,主要原因是本部门坚决贯彻执行政府过紧日子要求,压减运行成本。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
2.“三公”经费:指财政拨款支出安排的出国(境)费、车辆购置及运行费、公务接待费这三项经费。
第四部分 公开报表
中国共产主义青年团扶风县委员会2025年部门预算公开报表.xlsx