扶风县妇女联合会
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责:
1、坚持正确政治方向,团结、教育全县各族各界的妇女以及各类妇女组织同党中央保持高度一致。
2、紧密围绕县委、县人民政府的工作中心,团结、动员、组织妇女群众投身改革开放和社会主义物质文明、精神文明和政治文明建设,开发妇女人力资源,促进经济发展和社会进步,为维护改革发展稳定的大局服务。
3、教育、引导广大妇女,增强自尊、自信、自立、自强精神,全面提高素质,促进妇女人才成长。
4、代表妇女参加社会协商对话,参与民主管理、民主监督,参与有关妇女儿童法律法规、条例的制定,维护妇女儿童合法权益。
5、为妇女儿童服务。加强与社会各界的联系,推动社会各界为妇女儿童办实事、办好事。
6、巩固和扩大各族各界妇女的大团结,促进四个现代化建设和祖国统一大业。积极发展同世界各国妇女的友好交往,增进了解和友谊,维护世界和平。
7、指导基层妇联依据《中华全国妇女联合会章程》开展工作,联系团体会员并给予工作指导。
8、负责县人民政府妇女儿童工作委员会办公室的工作。
9、负责县委、县人民政府交办的其他工作。
(二)机构设置
根据上述职责,扶风县妇女联合会设一个办公室,无下属单位。
二、工作任务
1.加强妇女思想政治引领。广泛开展“跟党奋进新征程 巾帼建功新时代”群众性宣传教育活动,引领广大妇女群众坚定不移听党话、跟党走;守好网上妇联阵地,在微信公众号发布信息不少于300条,唱响主旋律,弘扬正能量。
2.深化乡村振兴巾帼行动。联合开展家政服务、养老护理、手工制作、电商直播、种植养殖等城乡妇女技能提升培训5场次,培植一批致富女能手和妇字号兴农产业,带动妇女创业就业,实现增收致富。
3.做深做实维权关爱服务。全面贯彻落实“男女平等”基本国策,深入开展宣传教育,同时常态化开展妇女儿童领域矛盾纠纷排查化解,引导妇女理性表达诉求,依法维权,聚力解决妇女儿童急难愁盼问题。
4.持续深化“美丽庭院”建设。深入实施“庭院+”工程,以“美丽庭院”建设为“千万工程”赋能添彩,年内新培育市级“美丽庭院”示范村1个、示范户80户,县级示范村4个、示范户300户,并逐步提高覆盖率。
5.开展“三八”妇女节纪念活动。“三八”期间组织全县各级妇联组织以“干字当头再出发 巾帼建功谱新篇”为主题开展座谈交流、文艺节目展演、农特产品展销、维权普法宣传、创业就业咨询、巾帼志愿服务、臊子面制作展示、女性书画摄影作品展等系列纪念庆祝活动。
6.持续深化妇联组织改革,进一步加大“三新”领域妇联组织建设力度,灵活多样实现“三新”领域妇联组织网络有形有效覆盖;不断加强高素质专业化妇联干部队伍建设,年内拟举办妇联系统干部培训班1期,争创全市妇联工作优秀奖。
7.持续深化家庭文明建设。以家风馆为载体,全面宣传贯彻《中华人民共和国家庭教育促进法》,持续开展寻找“最美家庭”,培树好婆婆、好媳妇、最美家庭等先进典型不少于30个,常态化开展家庭教育公益讲座、最美家庭故事分享等特色活动,打造社区家长学校示范点2个,建设家风家教主题街区1个,推动家庭家教家风建设高质量发展,引导广大家庭学习最美、争当最美。
8.健全帮扶困难群体长效机制。推动扩大城乡妇女“两癌”免费筛查,积极实施全国妇联低收入妇女“两癌”救助、妇女儿童紧急救助等项目,持续深化“爱心妈妈”结对帮扶和“六一”困境儿童集中慰问活动,帮助更多困境妇女儿童改善生活现状。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算。
纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有0个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
扶风县妇女联合会 |
|
四、人员情况说明
截至上年底,本部门人员编制4人,其中行政编制4人、事业编制0人;实有人员4人,其中行政4人、事业0人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入65.41万元,其中一般公共预算拨款收入65.41万元,较上年减少7.14万元,主要原因是专项经费减少;本部门当年预算支出65.41万元,其中一般公共预算拨款支出65.41万元,较上年减少7.14万元,主要原因是专项经费减少。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入65.41万元,其中一般公共预算拨款收入65.41万元,较上年减少7.14万元,主要原因是专项经费减少;本部门当年财政拨款支出65.41万元,其中一般公共预算拨款支出65.41万元,较上年7.14万元,主要原因是专项经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出65.41万元,较上年减少7.14万元,主要原因是专项经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出65.41万元,其中:
(1)行政运行(2012901)42.7万元,较上年增加0.64万元,原因是人员职级晋升,相应人员经费增加了;
(2)其他群众团体事务(2012999)11万元,较上年减少8万元,原因是专项经费减少;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)5.54万元,较上年增加0.1万元,原因是人员职级晋升,相应经费增加了;
(4)行政单位医疗(2101101)1.93万元,较上年增加0.04万元,原因是人员职级晋升,相应经费增加了;
(5)其他行政事业单位医疗(2101199)0.08万元,较上年没有变化;
(6)住房公积金(2210201)4.16万元,较上年增加0.08万元,原因是人员职级晋升,相应经费增加了。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)2025年本部门一般公共预算支出65.41万元,其中:
工资福利支出(301)48.61万元,较上年增加0.84万元,原因是人员职级晋升,相应经费增加了;
商品和服务支出(302)16.8万元,较上年减少8万元,原因是项目经费减少。
(2)2025年本部门当年一般公共预算支出65.41万元,其中:
机关工资福利支出(501)48.61万元,较上年增加0.84万元,原因是人员职级晋升,相应经费增加了;
机关商品和服务支出(502)16.00万元,较上年减少8.8万元,原因是项目经费减少。
对事业单位经常性补助支出(505)0.8万元,较上年没有变化。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本部门无“三公”经费及会议费、培训费经费预算。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款65.41万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排2.8万元,较上年无变化。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费 。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿伙食费、 培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、 牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出 ;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
3.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
第四部分 公开报表