中国共产党扶风县纪律检查委员会
2025年部门预算公开说明
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
县纪委监委主要职责:
(一)负责全县党的纪律检查工作。贯彻落实市委、市纪委和县委关于纪律检查工作的决定,维护党的章程和其他党内法规,检查党的路线方针政策和决议的执行情况,其他协助县委推进全面从严治党、加强党风建设和组织协调反腐败工作。
(二)依照党的章程和党内法规履行监督、执纪、问责职责。负责经常对党员进行遵守纪律的教育,作出关于维护党纪的决定;对县委工作部门、县委批准设立的党组(党委、党工委),各镇(街)党(工)委、纪(工)委等党的组织和县委管理的党员领导干部履行职责、行使权利进行监督,受理处置党员群众检举举报,开展谈话提醒、约谈函询;检查和处理上述党的组织和党员违反党的章程和其他党内法规的比较重要或者复杂的案件,决定或者取消对这些案件中的党员的处分;进行问责或者提出责任追究的建议;受理党员的控告和申诉;保障党员权利。
(三)在县委领导下组织开展巡察工作。配合县委巡察工作领导小组做好本县巡察工作。
(四)负责全县监察工作。贯彻落实市委、市纪委市监委和县委关于监察工作的决定,维护中华人民共和国宪法法律,依法对县委管理的行使公权力的公职人员进行监察,调查职务违法和职务犯罪,开展廉政建设和反腐败工作。
(五)依照法律规定履行监督、调查、处置职责。推动开展廉政教育,对县委管理的行使公权力的公职人员依法履职、秉公用权、廉洁从政从业以及道德操守情况进行监督检查;对涉嫌贪污贿赂、滥用职权、玩忽职守、权力寻租、利益输送、徇私舞弊以及浪费国家资财等职务违法和职务犯罪进行调查;对违法的公职人员依法作出政务处分决定;对履行职责不力、失职失责的领导人员进行问责;对涉嫌职务犯罪的,将调查结果移送人民检察院依法审查、提起公诉;向监察对象所在单位提出监察建议。
(六)负责组织协调落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败宣传教育工作。
(七)负责综合分析落实全面从严治党、党风廉政建设和反腐败工作情况,对纪检监察工作重要理论及实践问题进行调查研究;制定或修改全县纪检监察制度规定,参与起草制定相关规章和规范性文件。
(八)根据干部管理权限,负责全县纪检监察系统干部队伍建设和组织建设的综合规划、制度建设和业务指导;组织和指导全县纪检监察系统干部教育培训工作等。
(九)完成市纪委市监委、县委交办的其他任务。
县纪委监委机关内设机构:
根据上述职责,扶风县纪委监委机关内设11个室部(包括:办公室、组织部、党风政风监督室、信访室、案件监督管理室、第一至第五纪检监察室、案件审理室),5个派驻纪检监察组(包括:驻县人大常委会机关纪检监察组、驻县政协机关纪检监察组、驻县委组织部纪检监察组、驻县教体局纪检监察组、驻县卫健局纪检监察组)及巡察机构(包括:巡察办、县委第一至第四巡察组)。预算纳入县纪委统一管理。
二、工作任务
(一)持之以恒服务保障全面深化改革,坚定不移推动政治监督具体化精准化常态化。
(二)持之以恒巩固深化党纪学习教育成果,坚定不移助力建设风清气正的政治环境。
(三)持之以恒健全风腐同查同治机制,坚定不移一体推进不敢腐、不能腐、不想腐。
(四)持之以恒深化整治群众身边不正之风和腐败问题,坚定不移推动高质量发展成果更多惠及百姓。
(五)持之以恒贯彻落实党中央巡视工作部署,坚定不移彰显政治巡察利剑作用。
(六)持之以恒深化纪检监察体制改革,坚定不移健全全面从严治党体系。
(七)持之以恒锻造纪检监察过硬队伍,坚定不移扎实开展“纪检监察工作规范化法治化正规化建设年”行动。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算,无独立预算的下属单位。
纳入本部门当年预算编制范围的预算单位共有1个,包括:
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中国共产党扶风县纪律检查委员会 |
|
四、人员情况说明
截至上年底,本部门人员编制78人,其中行政编制78人、事业编制0人;实有人员68人,其中行政68人、事业0人;单位管理的离退休人员1人。退休人员11人已移交机关事业养老保险中心管理。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入1021.4936万元,其中一般公共预算拨款收入1021.4936万元、政府性基金拨款收入0万元、上级补助收入0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、其他收入0万元、上年结转0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元,较上年增加71.0736万元,主要原因是人员增加,相应人员经费增加、正常工资晋升、调整工资标准。本部门当年预算支出1021.4936万元,其中一般公共预算拨款支出1021.4936万元、政府性基金拨款支出0万元、事业收入0万元、事业单位经营收入0万元、对附属单位上缴收入0万元、上年实户资金余额0万元、其他收入0万元、上年结转0万元,较上年增加71.0736万元,主要原因是人员增加,相应人员经费增加、正常工资晋升、调整工资标准。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入1021.4936万元,其中一般公共预算拨款收入1021.4936万元、政府性基金拨款收入0万元、上年结转0万元,较上年增加71.0736万元,主要原因是人员增加,相应人员经费增加、正常工资晋升、调整工资标准。本部门当年财政拨款支出1021.4936万元,其中一般公共预算拨款支出1021.4936万元、政府性基金拨款支出0万元、上年结转0万元,较上年增加71.0736万元,主要原因是人员增加,相应人员经费增加、正常工资晋升、调整工资标准。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出1021.4936万元,较上年增加71.0736万元,主要原因是人员增加,相应人员经费增加、正常工资晋升、调整工资标准。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出1021.4936万元,其中:
(1)行政运行(2011101)760.203万元,较上年增加58.833万元,原因是人员增加,相应经费增加、正常工资晋升、调整工资标准。
(2)巡视工作(2011106)20万元,较上年增加10万元,原因是开展对村巡察“巡审”结合试点,经费增加。
(3)其他纪检监察事务支出(2011199)30.806万元,较上年减少16.694万元,原因是节约开支,压缩工作经费。
(4)行政单位离退休(2080501)15.2566万元,较上年增加1.2766万元,原因是离休干部工资增加。
(5)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)91.9716万元,较上年增加7.9816万元,原因是单位人员增加、工资调整,缴纳基数增高。
(6)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.786万元,较上年增加0.786万元,原因是本年度将新增3名退休人员。
(7)行政单位医疗支出(2101101)32.1216万元,较上年增加2.8016万元,原因是单位人员增加、工资调整,缴纳基数增高。
(8)其他行政事业单位医疗支出(2101199)1.3692万元,较上年增加0.1192万元,原因是单位人员增加。
(9)住房公积金支出(2210201)68.9796万元,较上年增加5.9896万元,原因是单位人员增加、工资调整,缴纳基数增高。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出1021.4936万元,其中:
工资福利支出(301)826.497万元,较上年增加67.117万元,原因是人员增加,相应经费增加、正常工资晋升、调整工资标准;
商品和服务支出(302)158.918万元,较上年减少18.142万元,原因是压缩经费,节约开支;
对个人和家庭的补助支出(303)36.0786万元,较上年增加22.0986万元,原因是将专项经费中的基层办案人员补贴计入该项目,统计口径发生变化。
(2)本部门当年一般公共预算支出1021.4936万元,其中:
机关工资福利支出(501)826.497万元,较上年增加67.117万元,原因是人员增加,相应经费增加、正常工资晋升、调整工资标准;
机关商品和服务支出(502)158.918万元,较上年减少18.142万元,原因是压缩经费,节约开支;
对个人和家庭的补助支出(509)36.0786万元,较上年增加22.0986万元,原因是将专项经费中的基层办案人员补贴计入该项目,统计口径发生变化。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算拨款收支
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出9.2万元,和上年度持平。其中:因公出国(境)经费0万元;公务接待费1.5万元,和上年度保持一致;公务用车购置及运行费7.7万元,较上年增加0.1万元(1.3%),增加的主要原因是随着车辆使用频率的增加,车辆的维护和保养费用也相应增加。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0万元。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本部门共有车辆5辆,单价20万元以上的设备0台。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款1021.4936万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排78万元,较上年增加5万元,主要原因是人员增加。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税、牌照费)及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
第四部分 公开报表
中国共产党扶风县纪律检查委员会2025年部门预算公开报表.xls