扶风县行政审批服务局2025年部门预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 10:25:00



扶风县行政审批服务局

2025年部门预算公开说明


目  录

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、预算单位构成

四、人员情况说明

第二部分  收支情况

五、收支说明

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

八、政府采购情况说明

九、绩效目标说明

十、机关运行经费安排说明

十一、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分  部门概况

一、主要职责及机构设置

1.贯彻落实国家、省、市、县有关行政审批相关的政策法规,负责行政审批和政务服务工作制度、管理办法的制定,并组织实施;

2.负责优化行政审批和政务服务环境,提出解决意见和建议,为县委、县政府科学决策提供依据;

3.负责集中办理市场准入、投资建设、国土规划和交通运输、城市管理等领域的行政审批事项,并对审批行为承担相应的法律责任;负责组织协调集中审批事项涉及的现场踏勘、联合图审和竣工验收等工作;

4.负责规范县级行政审批和政务服务行为,建立和完善工作机制;负责对集中的行政审批事项进行流程再造,优化审批环节,压缩审批时限,提升服务质量;对行政审批事项办理情况进行跟踪督办,协调解决审批服务事项办理过程中出现的矛盾和问题;

5.负责对县级部门和省市垂直管理部门进驻县政务服务中心审批窗口实施日常监督和管理;

6.会同有关部门推进“互联网+政务服务”体系的建设,推进行政审批和政务服务标准化建设;

7.协调指导、监督检查镇(街)行政审批服务工作;

8.负责县级审批服务事项的咨询、引导工作;

9.负责对县政务服务中心的运行进行指导和监督;

10.编制全县大数据产业发展、政务信息化发展和智慧城市建设中长期规划并组织实施;拟订全县大数据收集、整理发布、维护、更新等标准规范;

11.负责拟订全县大数据管理、应用和产业发展及智慧城市建设整体架构设计和重大课题研究,建立大数据应用和产业发展及智慧城市建设评价体系并组织实施;

12.负责统筹数据资源建设、管理,促进大数据政用、民用、商用和信息共享工作的组织领导。统筹政府数据采集汇聚、统筹整合、登记管理、共享开放;推动政务数据和社会数据汇聚融合、互联互通;

13.负责全县大数据产业发展和行业管理,促进大数据核心业态、关联业态、衍生业态发展;指导行业创新和技术进步,促进科研成果产业化,推动大数据产业融合发展;

14.统筹推进全县智慧城市相关重大应用系统建设,全面整合政府信息资源和现有信息化建设成果及应用;加强智慧城市公共服务管理平台和信息资源、数据共享交换中心建设,实现智慧城市运行综合监测和智能管控;

15.负责县政府门户网站的规划、建设、管理;指导监督全县政府网站和电子政务外网的规划、建设、管理;负责县级电子政务统一平台的运行维护和综合管理;

16.指导监督全县电子政务外网安全工作,开展政府网站网络安全监测检查和绩效测评工作;统筹推进大数据安全体系建设和安全保障工作;

17.负责政务服务热线指导监督和日常管理等工作;

18.承担大数据、信息化领域对外交流合作,组织开展相关重大交流合作活动;

19.负责大数据、信息化人才队伍建设工作,组织开展大数据、信息化教育培训;

20.承担县智慧城市建设工作领导小组办公室日常工作;

21.完成县委、县政府交办的其他任务。

二、工作任务

2025年,全县行政审批服务工作将围绕营造市场化、法治化、国际化一流营商环境,聚焦全过程精准保障项目、全生命周期服务企业、全流程优化便利群众三个目标,进一步简程序降成本,服务企业发展、进一步优审批解难点,服务项目建设、进一步提效能增便利,服务群众生活、进一步抓落实求实效,提升“高效办成一件事”办件量、进一步添举措延触角,提升政务服务“三化”水平,努力实现营商环境评价指标稳步提升,为加快建设“三县五区”提供坚强保障。

三、预算单位构成

从预算单位构成看,本部门的部门预算包括部门本级(机关)预算和所属事业单位预算。

纳入本部门当年预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括:

序号

单位名称

拟变动情况

1

扶风县行政审批服务局本级(机关)

2

扶风县政务服务中心

四、人员情况说明

截至上年底,本部门人员编制32人,其中行政编制9人、事业编制22人;实有人员27人,其中行政9人、事业18人。单位管理的离退休人员0人。


第二部分  收支情况

五、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入579.6535万元,其中一般公共预算拨款收入579.6535万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少223.6835万元,主要原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,收入支出相应减少;本部门当年预算支出579.6535万元,其中一般公共预算拨款支出579.6535万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少223.6835万元,主要原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,收入支出相应减少。

(二)财政拨款收支情况

本部门当年财政拨款收入579.6535万元,其中一般公共预算拨款收入579.6535万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少223.6835万元,主要原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,收入支出相应减少;本部门当年财政拨款支出579.6535万元,其中一般公共预算拨款支出579.6535万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少223.6835万元,主要原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,收入支出相应减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本部门当年一般公共预算拨款支出579.6535万元,较上年减少223.6835万元,主要原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,收入支出相应减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本部门当年一般公共预算支出579.6535万元,其中:

 (1)行政运行(2010301)106.5599万元,较上年减少6.5831万元,原因是单位人员工资福利变动。
     (2)事业运行(2010350)143.5821万元,较上年减少7.7486万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,人员支出相应减少。
    (3)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)256.28万元,较上年减少122.23万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。
    (4)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)34.644万元,较上年减少10.9764万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。
   (5)行政单位医疗(2101101)4.95万元,较上年减少0.2844万元,原因是人员工资福利变动。
   (6)事业单位医疗(2101102)7.1364万元,较上年减少4.0356万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。
   (7)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.5184万元,较上年增加0.3012万元,原因是行政事业单位工伤保险支出转记入该项。
   (8)住房公积金(2210201)25.9836万元,较上年减少8.232万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。
    3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本部门当年一般公共预算支出579.6535万元,其中:

工资福利支出(301)304.4835万元,较上年减少96.7035万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。
    商品和服务支出(302)275.098万元,较上年减少126.98万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。
    对个人和家庭的补助支出(303)0.072万元,较上年增加0.09万元,原因是将独生子女费计入对个人和家庭补助支出。
   (2)本部门当年一般公共预算支出579.6535万元,其中:

机关工资福利支出(501)123.607万元,较上年减少7.31万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。
    机关商品和服务支出(502)268.998万元,较上年减少1.05     万元,原因是部分业务活动变动,相关经费支出减少;

对事业单位经常性补助(505)186.9765万元,较上年减少215.3235万元,原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。

对个人和家庭的补助支出(509)0.072万元,较上年增加0.09万元,原因是将独生子女费计入对个人和家庭补助支出。
    (四)政府性基金预算支出情况

本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本部门无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分  其他情况

六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少0.0761万元(100%),原因是今年压减“三公”经费预算。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务接待费0万元,较上年减少0.0761万元(100%);公务用车运行维护费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%);公务用车购置费0万元,较上年增加(减少)0万元(0%)。上年及本年度,本部门无会议费、培训费预算。

七、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

八、政府采购情况说明

本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。

九、绩效目标情况说明

2024年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款579.6535万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

十、机关运行经费安排情况说明

本部门当年机关运行经费预算安排18.818万元,较上年减少114.5559万元,主要原因是2024年6月由于机构改革,我部门下属事业单位减少1个,相关支出减少。

十一、专业名词解释

1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分  公开报表

扶风县行政审批服务局2025年部门预算公开报表.xls


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