中国共产党扶风县委员会宣传部
2025年部门综合预算
目 录
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
二、 2025年年度部门工作任务
三、部门预算单位构成
四、部门人员情况说明
第二部分 收支情况
五、 2025年部门预算收支说明
第三部分 其他说明情况
六、部门预算“三公”经费等情况说明
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、部门政府采购情况说明
九、部门预算绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、部门主要职责及机构设置
县委宣传部主要职责是:
(一)贯彻落实党中央和省、市、县委关于宣传思想文化工作的方针政策和决策部署,拟订全县宣 传思想文化工作总体规划,统筹协调推进宣传思想文化领域法治建设。按照县委统一部署,指导协调全县宣传思想文化系统各单位工作。
(二)统筹协调党的意识形态工作,贯彻落实党中央、省市和县委关于意识形态工作的决策部署,组织协调意识形态工作责任制落实和日常监督检查,结合巡察工作开展专项检查。
(三)统筹指导协调全县理论研究、理论学习、理论宣传和理论队伍建设工作。
(四)负责规划组织全县思想政治教育工作。组织开展全县性重大宣传活动,负责全县爱国主义教 育和国防教育工作。配合县委组织部做好党员教育工作。会同有关部门研究和改进群众思想教育工作,指导企业思想文化建设。
(五)负责引导社会舆论,把握正确导向,指导协调全县新闻宣传工作,在政治方向和方针、政策方面实行领导。
(六)负责全县新闻出版管理,协调全县新闻宣传工作;负责全县新闻从业人员监督管理工作,指导和推动县级媒体融合发展。组织指导协调全县“扫黄打非”工作。
(七)统筹规划和指导协调全县电影事业和产业发展,负责管理电影行政事务,指导监管电影制片、发行、放映工作,组织对电影内容进行审查,指导协调全县性重大电影活动。
(八)指导、协调全县文化文物工作。统筹指导协调全县文化体制改革、文化事业、文化产业及旅 游业发展。拟订扶持文化产业发展的意见措施。协调有关部门拟订全县文化产业总体发展规划。指 导协调推动精神文化产品的创作与生产,协调组织中华优秀传统文化传承发展有关工作,指导协调推动群众文化建设。
(九)统筹指导全县舆情信息工作,组织协调开展舆情信息收集分析研判工作,跟踪了解,研究掌握宣传舆情动态。
(十)统筹指导协调互联网宣传和内容管理工作,维护网络意识形态安全。统筹协调新媒体宣传、 建设与管理。负责协调处理网络安全和信息化重大突发事件与有关应急工作;推动网络社会工作和网络文化、网络文明建设工作;统筹推进全县网络安全和信息化法治、标准建设等工作。
(十一)统筹协调组织全县对外宣传工作,指导协调有关部门研究拟订对外宣传工作规划。统筹对 外传播能力建设,指导对外文化交流工作,协调推动中华文化走出去工作。指导协调全县新闻发布工作,负责县政府新闻发布组织实施工作,推动新闻发言人制度建设。协调并会同有关部门做好境外媒体来访记者的引导和服务。
(十二)指导协调部署全县精神文明建设工作,组织开展群众性精神文明创建活动。指导新时代文 明实践中心建设工作。组织实施全县文明单位的检查评比、命名表彰。负责全县思想道德建设工作,协调做好未成年人思想道德建设、志愿服务等工作。
(十三)贯彻落实党的文艺工作的党的路线方针政策,负责对县文联所属各团体会员开展联络、协调 、服务和指导工作,管理文学艺术界各专业协会、学会和其他学术性、专业性社会团体。宏观协调指导管理文化艺术创作生产。
(十四)制定实施哲学社会科学发展规划。负责管理、协调县社科联所属各学会、协会、研究会开展各种社会科学研究活动,普及社科知识。负责全县哲学社会科学课题申报、推荐和评选工作。
(十五)负责全县宣传思想文化系统人才培养和管理工作。组织实施全县宣传文化干部教育培训。负责县国有文化企业领导干部管理。会同有关部门做好全县新闻系列职称评审工作。
(十六)完成市委宣传部和县委交办的其他任务。
县委宣传部设下列内设机构
1、办公室
2、理论社科组(文联、社科联)
3、宣传和新闻出版组(网信办、新闻办)
4、文化产业和电影组(文产办)
5、精神文明创建组(文明办)
6、融媒体中心(电视台)
二、2025年度部门工作任务
一是坚持举旗定向,在思想引领上当标兵。坚持以上率下、示范引领,多渠道、多形式、多层次抓好理论学习,生动鲜活抓好宣讲普及,深入系统抓好理论研究,持续擦亮扶风大讲坛品牌,推动理论学习深化内化转化。深化拓展“1+5+N”宣讲模式,提升“绛帐传薪”“天度播讲”等群众宣讲品牌,培育基层宣讲人才,持续开展基层宣讲活动,做好理论研究阐释工作,不断筑牢信仰根基。
二是讲好扶风故事,在新闻外宣上塑名片。围绕“进一步全面深化改革奋力谱写县域经济高质量发展新篇章”,精心组织“中国式现代化扶风新实践”、中省媒体看扶风系列新闻宣传活动。瞄准大网、大V,主动邀请中省主流媒体和有影响力的自媒体,开展网络采风、扶风一口香代言、文旅推介等活动,努力在更多更高平台发出“扶风声音”。
三是聚焦立德树人,在文明实践上出亮点。多措并举加强文明培育,持续巩固文明创建,深化拓展文明实践,指导5个示范所、9个示范站做优做强项目品牌,深挖活用赓续红色血脉,开展典型人物选树宣传和青少年思想道德建设,汇聚向上向善文明力量,共建文明新风尚。
四是突出文化赋能,在文旅商体融合上出实招。围绕重大节庆活动,大力发展直播经济、假日经济,用足促消费政策,举办“啤酒美食节”“展销节”等特色产品展销促消费活动8场以上,策划筹办法门文化艺术节、野河山星空露营季等特色活动,推动周原遗址申报世界文化遗产,持续打响“扶风一口香臊子面”美食品牌,瞄准诺泰包装产业园印包基地、周原文化大IP等主题,持续打造周礼扶风文化标识,加快推动文化产业高质量发展,开展招商推介3次以上,力争培育1户规上文化企业。
五是发扬斗争精神,在意识形态管理上守底线。进一步明责任、重研判、守阵地、防风险,严格落实意识形态“八纳入”和“23221”工作机制,加强网络意识形态阵地管理,抓好风险隐患防范化解,深化“3+1+N”常态化舆情应对处置工作机制,加强县内自媒体管理,持续整治自媒体乱象,完善意识形态领域问题整改落实闭环机制,精准开展意识形态督查,抓好抓实“扫黄打非”工作,切实筑牢意识形态安全防线。
三、部门预算单位
纳入本部门2025年部门预算编制范围的二级预算单位共有2个,包括(见单位明细表)
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中国共产党扶风县委员会宣传部 |
|
2 |
扶风县广播电视台 |
|
四、部门人员情况说明
截止2024年底,本单位行政编制11人,实有8人;事业编制40人,实有37人,其中参公6人,事业31人;退休人员18人,已全部移交机关养老保险中心管理。
第二部分 收支情况
五、2025年部门预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。2025年本部门预算收入718.3227万元,其中一般公共预算拨款收入718.3227万元、政府性基金拨款收入0.0000万元、上级补助收入0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位上缴收入 0.0000万元、用事业基金弥补收支差额0.0000万元、上年结转0.0000万元、上年实户资金余额 0.0000万元、其他收入0.0000万元、2025年本部门预算收入较上年增加21.3663万元,主要原因是工作人员增加;2025年本部门预算支出718.3227万元,其中一般公共预算拨款支出718.3227万元、政 府性基金拨款支出0.0000万元、事业收入0.0000万元、事业单位经营收入0.0000万元、对附属单位 上缴收入0.0000万元、上年实户资金余额0.0000万元、其他收入0.0000万元、上年结转0万元,2025年本部门预算支出较上年增加21.3663万元,主要原因是工作人员增加。
(二)财政拨款收支情况。
2025年本部门财政拨款收入718.3227万元,其中一般公共预算拨款收入718.3227万元、政府性基 金拨款收入0.0000万元、上年结转0.0000万元,2025本部门财政拨款收入较上年增加21.3663万元 ,主要原因是工作人员增加;2025年本部门财政拨款支出718.3227万元,其中一般公共预算拨款支出718.3227万元、政府性基金拨款支出0.0000万元、上年结转0.0000万元,2025年本部门财政拨款支出较上年增加21.3663万元,主要原因是工作人员增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025本部门当年一般公共预算拨款支出718.3227万元,较上年增加21.3663万元,主要原因是工作人员增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况。
2025年本部门当年一般公共预算支出718.3227万元,其中:
(1)行政运行(2013301)128.7441万元,较上年增加17.3524万元,原因是专项业务经费增加。
(2)其他宣传事务支出(2013399)65.12万元,较上年减少23.88万元,原因是专项宣传经费减少。
(3)其他广播电视支出(2070899)344.7894万元,较上年增加4.8015万元。
(4)其他文化旅游体育与传媒支出(2079999)24.4万元,较上年持平。
(5)事业单位离退休(2080502)28.2120万元,主要原因是退休人员增加。
(6)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)66.0276万元,较上年增加7.1388万元,原因是人员增加及工资正常升级升档配套支出。
(7)其他行政事业单位养老支出(2080599)1.7280万元,较上年减少0.4944万元,原因是人员减少。
(8)行政单位医疗(2101101)8.1792万元,较上年减少12.3168万元,原因是科目调整,去年未单独核算。
(9)事业单位医疗(2101102)10.3632万元,较上年增加10.3632万元,原因是科目调整,今年单独核算。
(10)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.8196万元,较上年减少0.0816万元,原因是人员减少。
(11)住房公积金(2210201)39.9396万元,较上年减少4.2288万元,原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明。
2025年本部门当年一般公共预算支出718.3227万元。其中:
工资福利支出(301)523.3627万元,较上年增加4.9927万元,原因是正常工资晋升、调资等形成人员经费增加;
商品和服务支出(302)140.62万元,较上年减少11.34万元,原因是专项经费减少;
对个人和家庭的补助支出(303)29.94万元,较上年增加27.72万元,原因是退休人员增加。
资本性支出(310)24.4万元,较上年无变化。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2024年本部门当年一般公共预算支出718.3万元。
机关工资福利(501)149.2029万元,较上年增加25.4629万元,主要原因是正常工资晋升、调资等形成人员经费增加;
机关商品和服务支出(502)104.18万元,较上年增加22.20万元;
机关资本性支出(503)24.40万元,与上年持平;
对事业单位经常性补助支出(505)410.5998万元,较上年增加13.9698,原因是功能科目调整。
对个人和家庭的补助支出(509)29.94万元,较上年增加27.72万元,原因是退休人员增加;
第三部分 其他说明情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
2025年本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出2.00万元,较上年增加1.00万元。其中:因公出国(境)经费0.0000万元,较上年增加0万元;公务接待费0万元,较上年减少0.8万元,减少的主要原因是专项经费减少;公务用车运行维护费1.0000万元,较上年减少2.7万元,减少的主要原因是专项经费减少;公务用车购置费0.0000万元,较上年增加0万元。上年及本年度,本部门无会议费、培训费预算。
七、部门国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2024年底,本部门所属预算单位共有车辆2辆,单价20万元以上的设备0台(套)。2025年当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、部门政府采购情况说明
本部门2025年无政府采购预算,并已公开空表。
九、部门预算绩效目标说明
2025年本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款718.3227万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排说明
本部门当年机关运行经费预算安排20.80万元,较上年减少1.20万元,主要原因是人员减少。本部门无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。
十一、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费 、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体部门预算公开报表)
中国共产党扶风县委员会宣传部2025年部门预算公开报表.xls