中国共产党扶风县委员会政法委员会
2025年部门预算
目 录
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、预算单位构成
四、人员情况说明
第二部分 收支情况
五、收支说明
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
八、政府采购情况说明
九、绩效目标说明
十、机关运行经费安排说明
十一、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 部门概况
一、主要职责及机构设置
1.坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的二十大精神,深入贯彻习近平法治思想、习近平总书记关于政法工作的重要指示批示精神,坚持党对政法工作的绝对领导,坚定捍卫“两个确立”、坚决做到“两个维护”,认真执行党的路线方针政策和决策部署,推动完善和落实政治轮训和政治督察制度。
2.贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于政法工作的方针政策和决策部署,对政法工作研究提出全局性部署,统一政法各单位的思想和行动。推进平安扶风、法治扶风建设,加强过硬队伍建设,深化智能化建设,坚决维护国家政治安全、确保全县社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业,努力创造安全的政治环境、稳定的社会环境、公正的法治环境、优质的服务环境。
3.组织开展政法领域重大理论和实践问题调查研究,研究拟订政法工作的重大措施,及时向县委和市委政法委提出建议;贯彻政法改革决策部署,组织调研政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题并提出建议,协助县委决策和统筹推进政法改革等各项工作任务落实。
4.了解掌握和分析研判政法工作情况动态,分析社会稳定形势,创新完善多部门参与的平安建设协调机制,协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险,协调应对和妥善处置重大突发事件,协调指导政法单位和相关部门做好反邪教工作。
5.加强对政法工作的督查,统筹协调推进社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。
6.监督和支持政法单位依法行使职权,检查政法单位执行党的路线方针政策和国家法律法规的情况,指导和协调政法单位密切配合,完善与纪检监察机关工作衔接和协作配合机制,推进严格执法、公正司法。
7.指导和推动政法单位党的建设和政法队伍建设,发挥“两个协助”作用,协助县委及其组织部门加强政法单位领导班子和干部队伍建设,协助县委和县级纪检监察机关做好监督检查、审查调查工作,派员列席县级政法单位党组(党委)民主生活会;代管县法学会。
8.落实县委国家安全领导机构、全面依法治县领导机构的决策部署,支持配合其办事机构工作;指导县级政法单位加强国家政治安全研究、法治建设问题研究,提出建议和工作意见,指导和协调县级政法单位维护政治安全工作和执法司法相关工作。
9.了解掌握和分析全县政法舆情动态,指导和协调政法单位和有关部门做好依法办理、宣传报道和舆论引导等相关工作。
10.完成县委和市委政法委交办的其他任务。
内设机构:
扶风县政法委是县委的工作部门,是县财政一级预算管理的正科级行政单位。
内设4个股室包括:办公(政工)室、综治指导室、维稳和反邪教指导室、执法监督室。
二、工作任务
1.筑牢政治忠诚,锻造堪当重任的政法铁军。
2.树牢底线思维,全力维护政治社会安全稳定。
3.优化工作举措,深化拓展“三个年”活动成果显著。
4.积极主动作为,平安扶风建设全面深化。
5.坚持依法治县,法治扶风建设深入推进。
三、预算单位构成
从预算单位构成看,本部门预算仅包括部门本级(机关)预算。本部门无下属二级预算单位。
序号 |
单位名称 |
拟变动情况 |
1 |
中国共产党扶风县委员会政法委员会 |
|
四、人员情况说明
截至2024年底,本部门人员编制21人,其中行政编制12人、事业编制9人;实有人员16人,其中行政8人、事业8人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
五、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。本部门当年预算收入325.15万元,其中一般公共预算拨款收入325.15万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少21.14万元,主要原因是专项经费减少;本部门当年预算支出325.15万元,其中一般公共预算拨款支出325.15万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少21.14万元,主要原因是专项经费减少。
(二)财政拨款收支情况
本部门当年财政拨款收入325.15万元,其中一般公共预算拨款收入325.15万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少21.14万元,主要原因是专项经费减少;本部门当年财政拨款支出325.15万元,其中一般公共预算拨款支出325.15万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少21.14万元,主要原因是专项经费减少。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本部门当年一般公共预算拨款支出325.15万元,较上年减少21.14万元,主要原因是专项经费减少。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本部门当年一般公共预算支出325.15万元,其中:
(1)行政运行(2013101)193.50万元,较上年减少100.65
万元,原因是人员减少及科目调整;
(2)其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出(2013199)81.91万元,较上年增加81.91万元,原因是科目调整;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)23.51万元,较上年减少1.14万元,原因是人员减少;
(4)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.03万元,较上年减少0.018万元,原因是人员减少;
(5)行政单位医疗(2101101)8.57万元,较上年减少0.39万元,原因是人员减少;
(6)住房公积金(2210201)17.63万元,较上年减少0.85万元,原因是人员减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出325.15万元,其中:
工资福利支出(301)218.49万元,较上年减少21.41万元,原因是在职人员减少带来的经费正常减少;
商品和服务支出(302)106.63万元,较上年增加0.28万元,原因是专项经费增加;
对个人和家庭的补助支出(303)0.03万元,较上年减少0.018万元,原因是在职人员减少。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明
本部门当年一般公共预算支出325.15万元,其中:
机关工资福利支出(501)218.48万元,较上年减少21.42万元,原因是在职人员减少带来的经费正常减少;
机关商品和服务支出(502)106.63万元,较上年增加0.28万元,原因是专项经费增加;
对个人和家庭的补助(509)0.03万元,较上年减少0.018万元,原因是人员变化带来的经费正常减少。
(四)政府性基金预算支出情况
本部门无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本部门无当年国有资本经营预算收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
第三部分 其他情况
六、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本部门当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.40万元,较上年持平。其中:因公出国(境)经费0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是没有此项经费支出;公务接待费0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是没有此项经费支出;公务用车运行维护费0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是没有此项经费支出;公务用车购置费0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是没有此项经费支出。本部门当年一般公共预算会议费预算支出0.40万元,较上年持平,主要原因是与上年会议无变化。本部门当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年减少0万元(0%),减少的主要原因是没有此项经费支出。
七、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备1台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
八、政府采购情况说明
本部门当年无政府采购预算,并已公开空表。
九、绩效目标情况说明
本部门绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款325.15万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
十、机关运行经费安排情况说明
本部门当年机关运行经费预算安排18.00万元,较上年减少(减少)1万元,主要原因是本单位落实过紧日子要求,压缩公用经费。
十一、专业名词解释
1.机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.基本支出与项目支出:基本支出是指行政事业单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而编制的年度基本支出计划,内容包括人员经费和日常公用经费两部分。项目支出(专项支出)是指行政事业单位为完成特定工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外财政预算安排的专项(专款)支出。
3.“三公”经费:指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。
第四部分 公开报表
中国共产党扶风县委员会政法委员会2025年部门预算公开报表.xls