附件2
扶风县政府采购中心(单位全称)
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)政府采购主要职能:贯彻执行《中华人民共和国政府采购法》及国家政府采购管理的方针、政策、法律法规及各项管理制度,并组织实施;接受委托、代理政府采购项目的实施;对国家机关、事业单位和团体组织使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为;依法规范政府采购行为和程序,提高政府采购资金的使用效益,促进廉政建设;根据政府采购组织形式采取公开招标、邀请招标、竞争性谈判,询价、竞争性磋商、单一来源等方式,依法对目录以内或限额标准以上的货物、工程、和服务项目组织实施政府采购;收集和发布政府采购信息,在采购监管部门指定的媒体上,发布政府采购招标公告、中标公告等有关采购信息;编制招标文件、评标办法、评分标准;组织抽取专家对政府采购项目进行评标、定标;监督政府采购合同签订,督促合同履行;依法履行政府采购的验收职能;督促采购项目的实施;向政府采购监管部门报送采购文件档案和资料,接受考核和监督检查;办理县政府交办的其他有关政府采购业务。
本单位无内设机构。
二、工作任务
本单位主要规范政府采购行为,提高政府采购资金使用效益,促进廉政建设。主要开展对全县党政群机关、直属机构、事业单位使用财政资金采购依法制定的集中采购目录以内或限额以上的物品和其它相关业务。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制4人,其中行政编制0人、事业编制4人;实有人员2人,其中行政0人、事业2人。离退休人员 0 人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入26.12万元,其中一般公共预算拨款收入26.12万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少2.15万元,主要原因是本单位今年工作人员减少1人;本单位当年预算支出26.12万元,其中一般公共预算拨款支出26.12万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少2.15万元,主要原因是本单位今年工作人员减少1人。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入26.12万元,其中一般公共预算拨款收入26.12万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少2.15万元,主要原因是工作人员减少1人;本单位当年财政拨款支出26.12万元,其中一般公共预算拨款支出26.12万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少2.15万元,主要原因是工作人员减少1人。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出20.26万元,较上年减少2.15万元,主要原因是工作人员减少1人。
2、支出按功能科目分类的明细情况
(1)事业运行(2010650)20.26万元,较上年增加0.28万元,原因是人员工资普调增加,经费增加;
(2)(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)2.77万元,较上年增加0.03万元,原因是人员工资普调,经费增加;
(3)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.01万元,较上年无变化;
(4)事业单位医疗(2101102)0.97万元,较上年减少0.02万元,原因是工资普调,经费增加;
(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.04万元,较上年无变化;
(6)住房公积金(2210201)2.08万元,较上年增加0.03万元,原因是普调增加,经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出26.12万元,其中:
工资福利支出(301)24.51万元,较上年减少2.15万元,原因是人员减少,人员经费减少;
商品和服务支出(302)1.6万元,较上年无变化。
对个人和家庭的补助支出(303)0.01万元,较上年无变化。
(2)本单位当年一般公共预算支出26.11万元,其中:
对事业单位经常性补助26.1万元,较上年减少2.16万元,原因是人员经费减少;
对个人和家庭的补助0.01万元,较上年无变化。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本年一般公共预算安排“三公”经费支出预算0万元,比2023年预算0万元增加0万元,同比增长0万元。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款26.12万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排1.6万元,较上年无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.财政拨款:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。2.基本支出:预算单位保障正常运转,完成正常工作任务发生的支持,包括人员支出和公用支出。
3.项目支出:预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
4.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
第四部分 公开报表