扶风县农业技术推广服务中心2025年单位预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 10:25:00

扶风县农业技术推广服务中心

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分 单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分 收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表


第一部分  单位概况

         

一、主要职责及机构设置

(一)主要职能。

第一条  根据《中共宝鸡市委办公室、宝鸡市人民政府办公室《关于印发〈扶风县机构改革方案〉的通知》(宝办字〔2019〕7号)和县委办公室、县政府办公室关于印发《扶风县机构改革方案》的通知精神(扶办字【2019】13号),制定本规定。

第二条  县农业技术推广服务中心隶属县农业农村局,为正科级。

第三条 县农技中心贯彻落实党中央、省委、市委和县委关于“三农”工作的方针政策和决策部署,在履行职责过程中坚持和加强党对“三农”工作的集中统一领导。主要职责是粮油作物高产栽培技术、农作物科学施肥技术、生物灾害防控等实用农业技术推广,农业新技术、新品种的试验、示范、引进及推广,农民科技教育培训,农技推广项目的组织实施。

(二)内设机构。

1、办公室。负责中心日常运转和属单位的党群工作,领导和管理党的建设工作。承担政务信息、安全、保密、档案、信访、政务公开、新闻宣传等工作。负责单位财务和资产管理、政府采购管理工作,组织开展内部审计,监督实施编报部门预算并组织执行。负责单位的机构编制、干部人事、专业技术干部职称、工人等级申报审批、劳动工资申报审批和干部继续教育培训工作。负责机关离退休人员服务管理工作。

2、农技站。负责全县粮油作物新技术、新品种的引进、实验、示范与推广。全县粮油作物技术培训、技术指导和推广应用。制定全县粮油作物技术推广规划、计划并组织实施。制定全县粮油作物栽培技术规范,并完成上级交办的其他工作。

3、植保植检站。负责全县农作物病虫草鼠害监测、预警工作。负责全县农作物病虫草鼠害防治技术研究及防控工作。负责全县重大病虫害应急防治专业队建设,培训组织管理以及统防统治工作。承担全县植物检疫执法工作,负责全县植物检疫调查,封锁控制和扑灭工作,并完成上级交办的其他工作。

4、土壤肥料站。负责全县耕地质量建设及相关技术研究、耕地质量长期定位监测。土壤及肥料监测与分析、化肥宏观指导。以测土配方施肥项目为重点的土壤肥料技术研究与推广。负责新型肥料的试验、示范和推广工作。开展以统测统配为主要手段的平衡施肥技术培训与推广,并完成上级交办的其他工作。

5、种子工作站。负责农作物新品种的引进、试验、鉴定、示范和推广工作;负责种子良种繁育、选育指导及种子加工、包衣、包装、贮藏等新技术的引进、试验、示范和推广工作;开展种子质量纠纷田间现场技术鉴定工作;制定本县农作物品种布局意见,指导本县农作物品种布局;组织种子企业开展业务交流和品种推介等活动;并完成上级交办的其他工作。

二、工作任务

一是强化农作物病虫监测防控。二是全面实施粮食单产提升行动。三是耕地质量保护与提升技术。四是积极打造小麦良种生产加工基地建设。五是积极开展外来入侵生物普查。六是扎实开展农技培训宣传。七是适时开展农情病虫监测。八是规范植物检疫执法服务。九是加强项目谋划和引领。

三、人员情况说明

截止2024年底,本部门事业编制28人,实有人数24人,其中:管理岗位7人,专业技术岗位16人,事业工勤1人。本单位离退休人员29人,已全部移交机关事业养老保险中心管理。

第二部分  收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入 361.2万元,其中一般公共预算拨款收入 361.2万元、政府性基金拨款收入 0 万元、较上年增加 81.37万元,主要原因是单位人员增加工资变动和专项资金增加。本单位当年预算支出 361.2万元,其中一般公共预算拨款支出  361.2万元,较上年增加81.37元,主要原因是单位人员增加工资变动和专项资金增加。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入361.2万元,其中一般共预 算拨款收入361.2万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加 81.37万元,主要原因是单位人员增加工资变动和专项资金增加。本单位当年财政拨款支出361.2万元,其中一般公共预算拨款支出 361.2万元、政府性基金拨款支出 0 万元,较上年增加81.37万元,主要原因是单位人员增加工资变动和专项资金增加。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出361.2万元,较上年增加81.37万元,主要原因是单位人员增加工资变动和专项资金增加。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出 361.2万元,其中:

事业运行(2130104)230.89万元,较上年增加16.17万元,原因是单位人员增加工资变动;

防灾减灾(2130119)60万元,较上年增加60万元,原因是专项资金增加列入预算;

住房公积金(2210201)24.89万元,较上年增加1.79万元,原因是单位人员增加工资变动;

事业单位医疗(2101102)11.56万元,较上年增加0.81万元,原因是单位人员增加工资变动;

其他行政事业单位医疗(2101199)0.49万元,较上年增加0.04万元,原因是单位人员增加工资变动;

机关事业单位基本养老保险缴费(2080505)33.19万元,较上年增加2.39万元,原因是单位人员增加工资变动;

其他行政事业单位养老(2080599)0.17万元,较上年增加0.17万元,原因是单位人员增加工资变动;

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)按照部门预算支出经济分类的类级科目情况

本单位当年一般公共预算支出361.2万元,其中:

工资福利支出(301)291.61万元,较上年增加6.49万元,原因是单位人员增加工资变动

商品和服务支出(302)8.2万元,较上年增加0.6万元,因是单位人员增加工资变动;

对个人和家庭的补助支出(303)1.39万元,较上年减少0.1万元,原因是单位人员费用减少;

资本性支出(310)60.00万元,较上年增加60.00万元,原因是单位项目资金列入预算;

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目情况

本单位当年一般公共预算支出361.2万元,其中

对事业单位经常性补助(505)299.81万元,较上年增加21.46万元,原因是单位单位人员增加工资变动;

对事业单位资本性补助(506)60.00万元,较上年增加60.00万元,原因是专项资金增加列入预算;

对个人和家庭的补助(509)1.39万元,较上年减少0.1万元,原因是单位人员费用减少。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0.56万元,较上年减少0.79万元,减少主要原因是压缩经费支出,业务工作公务出行减少。其中:公务用车运行维护费0.4万元,较上年减少0.6万元,减少主要原因是压缩经费支出,减少业务公务出行;公务接待费0.16万元,较上年减少0.19万元,减少主要原因是压缩经费支出,减少公务接待支出。本单位一般公共预算未安排公车购置经费及会议费、培训费支出。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆 2 辆,单价 20 万元以上的设备 0 台(套)。当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20 万元以上的设备 0 台(套)

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款361.2万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排8.2万元,较上年增加0.6万元,主要原因是单位人员增加。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。             

第四部分  公开报表



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