扶风县农村合作经济工作站
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
为农村合作经济组织提供服务,确保农村经济发展。农村集体资产和财务管理;监管农村“一事一议”筹资筹劳;农村集体经济组织财务审计;农村产权制度改革;农村土地承包合同管理、流转及纠纷调处;指导农村新型合作经济组织的发展。
扶风县农村合作经济工作站是全额拨款事业单位,隶属扶风县农业农村局二级事业单位,由综合办公室、土地管理股、经营主体管理股、集体经济管理股等组成。
二、工作任务
(一)培育高质量新型农业经营主体。做好全县农民专业合作社平台备案及家庭农场信息备案,完善经营主体信息管理,处理异常合作社。争取中央、省、市新型农业经营主体培育提升项目资金,提升合作社、家庭农场装备水平,优化经营管理模式;重点培育省、市级产业化龙头企业,国家、省、市级示范社、优秀社和省、市级家庭农场。
(二)规范农村集体经济组织财务管理。巩固提升农村“三资”信息化监管成果。继续完善农村“三资”管理机制,依托“陕农经”平台加强对村级集体经济组织财务监督管理。履行对农村集体资产的指导、监督、检查等职责;加强对农村集体经济组织财务管理的指导。
(三)做好农村土地承包经营管理。一是继续做好农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作,维护农民合法权益,化解土矛盾纠纷,维护农村和谐稳定。二是规范土地流转行为。健全农村土地流转相关规章制度,落实农村土地流转合同制和备案制。
(四)优化农业社会化服务。实施好农业社会化项目,项目资金向粮食生产基地的范围倾斜,培育多元化、有实力、服务好的农业生产社会化服务主体,示范带动全县农机合作社、家庭农场服务能力提升。
三、人员情况说明
截止上年年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制10人;实有人员9人,其中行政编制0人,事业编制9人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入106.81万元,其中一般公共预算拨款收入106.81万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加1.22万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年预算支出106.81万元,其中一般公共预算拨款支出106.81万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加1.22万元,主要原因是人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入106.81万元,其中一般共预算拨款收入106.81万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年增加1.22万元,主要原因是人员工资增加;本单位当年财政拨款支出106.81万元,其中一般公共预算拨款支出106.81万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年增加1.22万元,主要原因是人员工资增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出106.81万元,较上年增加1.22万元,主要原因是人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出106.81万元,其中:
(1)事业运行(2130104)106.81万元,较上年增加1.22万元,主要原因是人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出106.81万元,其中:
工资福利支出(301)103.11万元,较上年增加1.22万元,主要原因是人员工资增加。
商品和服务支出(302)3.7万元,较上年增加0万元。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算会议费预算支出0万元,较上年增加0万元。本单位当年一般公共预算培训费预算支出0万元,较上年增加0万元。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆0辆。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款106.81万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.7万元,较上年增加0万元。
十、专业名词解释
(公用经费为必须解释的专业名词,其他专业名词解释可由单位根据本单位业务内容等自行选择,最少写三条)
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.财政拨款收入:指本级财政当年拨付的资金。
第四部分 公开报表