扶风县土地勘测规划队
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
1、国土变更调查。开展日常变更和年度国土变更调查工作,全面掌握地类、面积、属性及相关单独图层信息的变化情况,更新县级国土调查数据库。
2、土地定级评估。开展全县城镇基准地价、农用地与集体建设用地基准地价、标定地价等定级评估和更新工作,建立地价公示制度。
3、基本农田划定。开展全县永久基本农田储备区划定和补划工作。
4、测绘地理信息管理。开展测绘资质与信用管理工作,监督管理地理信息安全和市场秩序。
(二)机构设置
扶风县土地勘测规划队为扶风县自然资源局下属全额事业单位。
二、2025年工作任务
(一)开展2024年度国土变更调查工作。
(二)开展2024年度耕地资源分区分类评价成果年度更新。
(三)完成2024年度耕地保护和粮食安全责任制考核工作
(四)完成园地林地草地定级和基准地价成果公示工作。
(五)完成2024年城镇基准地价更新和调整工作。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制8人,其中事业编制8人;实有人员8人。离退休人员2人,已全部移交机关事业养老保险中心管理。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入99.15万元,其中一般公共预算拨款收入99.15万元、政府性基金拨款收入 0 万
元,较上年增加1.46万元,主要原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。本单位当年预算支出99.15万元,较上年增加1.46万元,主要原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入99.15万元,其中一般共预算拨款收入99.15万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加1.46万元,主要原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。本单位当年财政拨款支出99.15万元,政府性基金拨款收入 0 万元,较上年增加1.46万元,主要原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出99.15万元,较上年增加1.46万元,主要原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出99.15万元,其中:
(1)机关事业基本养老保险缴费支出(2080505)10.92万元,较上年增加0.18万元,主要原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。
(2)事业单位医疗(2101102)3.79万元,较上年减少0.1万元,主要原因是对医疗支出进行了更精准的预算,增加了其他行政事业单位医疗支出。
(3)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.16万元,较上年增加0.16万元,主要原因是上年度无其他行政事业单位医疗支出预算。
(4)其他自然资源事务(2200199)76.09万元,较上年增加1.07万元,原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。
(5)住房公积金(2210201)8.19万元,较上年增加0.14万元,原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)按照部门预算支出经济分类
本单位当年一般公共预算支出99.15万元,其中:
工资福利支出(301)93.86万元,较上年增加1.46万元,原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。
商品和服务支出(302)3.4万元,与上年持平,主要原因是本年度工作任务和人员均无变化。
对个人和家庭的补助(303)1.88万元;较上年减少0.01万元,主要原因是本年预算减少了福利费。
(2)按照政府预算支出经济分类
本单位当年一般公共预算支出99.15万元,其中:
工资福利支出(501)93.88万元,较上年增加1.46万元,原因是事业人员岗位变化,人员工资增加。
商品和服务支出(502)3.4万元,与上年持平,主要原因是本年度工作任务和人员均无变化。
对个人和家庭的补助支出(509)1.88万元;较上年减少0.01万元,主要原因是本年预算减少了福利费。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无“三公”费及会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本部门所属预算单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款99.15万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排3.4万元,与上年持平,原因是本年度工作任务和人员无变化。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.会议费:会议费是指单位为执行公务或开展业务活动召开会议所发生的一切合理费用,主要有场所租用费、资料费、交通费、进餐费、住宿费等。
第四部分 公开报表