扶风县委机关事务服务中心
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、2025年单位预算收支说明
第三部分 其他说明情况
五、预算“三公”经费等情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、预算绩效目标说明
九、机关运行经费安排说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体单位预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
1. 贯彻执行国家、省、市机关事务管理工作的政策法规;参与拟订全县机关事务管理、后勤服务等规范性文件和政策标准。
2. 负责县委重大活动、大型会议、公务接待和县委领导公务活动后勤保障服务工作。
3. 跟踪了解和掌握全县网络舆情动态,开展网络舆情信息收集、分析、研判和应对处置工作。
4. 负责县委机关国有资产配置、使用、处置、收益收缴、清查登记等工作;负责县委机关办公用房管理、维修、分配、调整和处置等服务工作。
5. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规定和政策,负责县委机关公务用车日常管理工作。
6. 完成县委交办的其他工作任务。
(二)机构设置
根据以上职能职责,县委机关事务服务中心内设办公室、后勤服务股、网信办3个股室。
二、工作任务
1. 做好文书、会务、档案、机构编制、干部人事、教育培训等工作;
2. 做好预决算编报、工资福利、财务管理、会计核算等工作;
3.做好县委机关国有资产、办公用房、公务用车管理工作;
4. 组织好县委重大活动、大型会议、公务接待和公务活动后勤保障服务工作;
5. 加强县委机关办公区环卫、绿化、食堂、通讯设施、交通安全管理工作。
6. 跟踪了解和掌握全县网络舆情动态,开展网络舆情信息收集、分析、研判和应对处置工作。
三、单位人员情况说明
截止2024年底,本单位事业编制25人,实有在职事业人员16人。
本单位无离退休人员。
第二部分 收支情况
四、2025年单位预算收支说明
(一)收支预算总体情况。
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入175.15万元、其中一般公共预算拨款收入175.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本单位预算收入较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动;2025年本单位预算支出175.15万元,其中一般公共预算拨款支出175.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元,2025年本单位预算收入较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动。
(二)财政拨款收支情况。
2025年本单位财政拨款收入175.15万元,其中一般公共预算拨款收入175.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元,2025年本单位预算收入较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动。2025年本单位财政拨款支出175.15万元,其中一般公共预算拨款支出175.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元,2025年本单位预算收入较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况。
1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。
2025本单位当年一般公共预算拨款支出175.15万元,较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动。
2. 支出按功能科目分类的明细情况。
2025本单位当年一般公共预算拨款支出175.15万元,其中:
(1)事业运行(2013150)134.58万元,较上年减少2.33万元,主要原因是人员变动。
(2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)19.14万元,较上年增加0.38万元,主要原因是人员支出增加及养老保险基数调整。
(3)事业单位医疗(2101102)6.77万元,较上年增加0.22万元,主要原因是人员支出增加。
(4)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.30万元,较上年增加0.01万元,主要原因是人员支出增加。
(5)住房公积金(2210201)14.36万元,较上年增加0.29万元,主要原因是人员支出增加及住房公积金基数调整。
3. 支出按经济科目分类的明细情况。
(1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。
2024年本单位当年一般公共预算支出175.15万元,其中:
工资福利支出(301)169.29万元,较上年减少0.66万元,主要原因是人员调整。
商品和服务支出(302)5.80万元,较上年减少3.8万元,主要原因是压缩公用经费。
对个人和家庭的补助(303)0.05万元,较上年增加0.01万元,主要原因是人员调整。
(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。
2024年本单位当年一般公共预算支出175.15万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)175.09万元,较上年减少1.46万元,主要原因是人员调整。
对个人和家庭的补助(509)0.05万元,较上年增加0.01万元,主要原因是人员调整。
(四)政府性基金预算支出情况。
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况。
本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。
第三部分 其他说明情况
五、单位预算“三公”经费等预算情况说明
2025年本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出,已公开空表。
本单位无2024年结转的“三公”经费支出。
六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止2024年底,本单位无公务车辆。
七、单位政府采购情况说明
本单位2025年无政府采购预算,并已公开空表。
本单位无2024年结转的政府采购资金支出。
八、单位预算绩效目标说明
2025年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款175.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
2025年,本单位无2024年结转的财政拨款支出。
九、机关运行经费安排说明
本单位当年机关运行经费预算安排5.80万元,较上年无变化。
本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。
十、专业名词解释
机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。
第四部分 公开报表
(具体单位预算公开报表)