扶风县委机关事务服务中心2025年单位预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 10:30:00

扶风县委机关事务服务中心

2025年单位预算公开说明

第一部分   单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分   收支情况

四、2025年单位预算收支说明

第三部分   其他说明情况

五、预算“三公”经费等情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、预算绩效目标说明

九、机关运行经费安排说明

十、专业名词解释

第四部分   公开报表

(具体单位预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职责

1. 贯彻执行国家、省、市机关事务管理工作的政策法规;参与拟订全县机关事务管理、后勤服务等规范性文件和政策标准。

2. 负责县委重大活动、大型会议、公务接待和县委领导公务活动后勤保障服务工作。

3. 跟踪了解和掌握全县网络舆情动态,开展网络舆情信息收集、分析、研判和应对处置工作。

4. 负责县委机关国有资产配置、使用、处置、收益收缴、清查登记等工作;负责县委机关办公用房管理、维修、分配、调整和处置等服务工作。

5. 贯彻执行有关公务用车管理、改革工作的规定和政策,负责县委机关公务用车日常管理工作。

6. 完成县委交办的其他工作任务。
    (二)机构设置
    根据以上职能职责,县委机关事务服务中心内设办公室、后勤服务股、网信办3个股室。

二、工作任务

1. 做好文书、会务、档案、机构编制、干部人事、教育培训等工作;

2. 做好预决算编报、工资福利、财务管理、会计核算等工作;

3.做好县委机关国有资产、办公用房、公务用车管理工作;

4. 组织好县委重大活动、大型会议、公务接待和公务活动后勤保障服务工作;

5. 加强县委机关办公区环卫、绿化、食堂、通讯设施、交通安全管理工作。

6. 跟踪了解和掌握全县网络舆情动态,开展网络舆情信息收集、分析、研判和应对处置工作。

三、单位人员情况说明

截止2024年底,本单位事业编制25人,实有在职事业人员16人。

本单位无离退休人员。

第二部分收支情况

四、2025年单位预算收支说明

(一)收支预算总体情况。

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。2025年本单位预算收入175.15万元、其中一般公共预算拨款收入175.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、用事业基金弥补收支差额0.00万元、上年结转0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、2024年本单位预算收入较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动;2025年本单位预算支出175.15万元,其中一般公共预算拨款支出175.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、事业收入0.00万元、事业单位经营收入0.00万元、对附属单位上缴收入0.00万元、上年实户资金余额0.00万元、其他收入0.00万元、上年结转0.00万元,2025年本单位预算收入较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动。

(二)财政拨款收支情况。

2025年本单位财政拨款收入175.15万元,其中一般公共预算拨款收入175.15万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上年结转0.00万元,2025年本单位预算收入较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动。2025年本单位财政拨款支出175.15万元,其中一般公共预算拨款支出175.15万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上年结转0.00万元,2025年本单位预算收入较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况。

1. 一般公共预算当年拨款规模变化情况。

2025本单位当年一般公共预算拨款支出175.15万元,较上年减少1.43万元,主要原因是人员变动。

2. 支出按功能科目分类的明细情况。

2025本单位当年一般公共预算拨款支出175.15万元,其中:
    1)事业运行(2013150134.58万元,较上年减少2.33万元,主要原因是人员变动。

2)机关事业单位基本养老保险缴费支出(208050519.14万元,较上年增加0.38万元,主要原因是人员支出增加及养老保险基数调整。

3)事业单位医疗(21011026.77万元,较上年增加0.22万元,主要原因是人员支出增加。

4)其他行政事业单位医疗支出(21011990.30万元,较上年增加0.01万元,主要原因是人员支出增加。

5)住房公积金(221020114.36万元,较上年增加0.29万元,主要原因是人员支出增加及住房公积金基数调整。

3. 支出按经济科目分类的明细情况。

1)按照单位预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出175.15万元,其中:

工资福利支出(301169.29万元,较上年减少0.66万元,主要原因是人员调整。

商品和服务支出(3025.80万元,较上年减少3.8万元,主要原因是压缩公用经费。

对个人和家庭的补助(3030.05万元,较上年增加0.01万元,主要原因是人员调整。

2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明。

2024年本单位当年一般公共预算支出175.15万元,其中:

对事业单位经常性补助(505175.09万元,较上年减少1.46万元,主要原因是人员调整。

对个人和家庭的补助(5090.05万元,较上年增加0.01万元,主要原因是人员调整。

(四)政府性基金预算支出情况。

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本单位无2024年结转的政府性基金预算拨款支出。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况。

本单位无当年国有资本经营预算拨款收支,并在财政拨款收支总体情况表中列示。
    本单位无2024年结转的一般公共预算拨款资金支出。

第三部分其他说明情况

五、单位预算“三公”经费等预算情况说明

2025年本单位当年无一般公共预算“三公”经费预算支出,已公开空表。

本单位无2024年结转的“三公”经费支出。

六、单位国有资产占有使用及资产购置情况说明

截止2024年底,本单位无公务车辆。

七、单位政府采购情况说明

本单位2025年无政府采购预算,并已公开空表。

本单位无2024年结转的政府采购资金支出。

八、单位预算绩效目标说明

2025年本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款175.15万元,当年政府性基金预算拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

2025年,本单位无2024年结转的财政拨款支出。

九、机关运行经费安排说明

本单位当年机关运行经费预算安排5.80万元,较上年无变化。

本单位无2024年结转的财政拨款机关运行费支出。

十、专业名词解释

机关运行经费:指各部门的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行费以及其他费用。

第四部分公开报表

(具体单位预算公开报表)

扶风县委机关事务服务中心2025年单位预算公开报表.xls


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