附件2
扶风县政府机关事务管理中心
2025年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(1)负责推进、指导、协调、监督全县公共机构节能工作。
(2)负责全县办公用房的清理和整改工作。
(3)负责搞好公务用车改革工作。
二、工作任务
1.做好全县机关单位公务用车使用管理监督工作,对全县机关单位公车用车加油、维修、保险数据统计工作。
2.加强对全县办公用房信息的梳理,进一步完善党政机关办公用房信息统计工作。
3.持续加大节约型单位、节水型单位创建力度,全县公共机构能源消耗总量下降1.5%。
三、人员情况说明
截止2024年底,本单位人员编制37人,实有人数21人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入6.4万元,其中一般公共预算拨款收入6.4万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年减少1.1万元,主要原因是缩减公用经费;本单位当年预算支出6.4万元,其中一般公共预算拨款支出6.4万元、政府性基金拨款支出0万元。较上年减少1.1万元,主要原因是缩减公用经费。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入6.4万元,其中一般共预算拨款收入6.4万元、政府性基金拨款收入0万元。较上年减少1.1万元,主要原因是缩减公用经费;本单位当年财政拨款支出6.4万元,其中一般公共预算拨款支出6.4万元、政府性基金拨款支出0万元。较上年减少1.1万元,主要原因是缩减公用经费。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出6.4万元,较上年减少1.1万元,主要原因是缩减公用经费。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出6.4万元,其中:
(1)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(2010399)6.4万元,较上年减少1.1万元,原因是缩减公用经费。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出6.4万元,其中:
商品和服务支出(302)6.4万元,较上年减少1.1万元,原因是缩减公用经费。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年减少2.5万元(100%),减少主要原因是缩减公用经费。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位下属公车运行平台共有车辆34辆,单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款6.4万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年公用经费预算安排6.4万元,较上年增加减少1.1万元,主要原因是缩减公用经费。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。
第四部分 公开报表
(……)
扶风县政府机关事务管理中心2025年单位预算公开报表.xls