扶风县建筑工程质量安全监督管理站2025年单位预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 10:10:00

扶风县建筑工程质量安全监督管理站

2025年单位预算公开说明

目   录

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分  收支情况

四、收支说明

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分  公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分  单位概况

一、主要职责及机构设置

根据扶编发〔2019〕34号通知要求,同意将“扶风县建筑工程质量安全监督管理站”调整为公益一类正科级全额拨款事业单位。

(一)主要职责

1、宣传贯彻有关建设工程质量和安全方面的法律法规;

2、监督检查建设工程的质量和安全生产工作;

3、接受并及时处理建设工程质量和安全生产方面的举报和投诉;

4、查处违反建设工程质量和安全法律法规的行为;

5、完成上级单位交办的其他工作。

(二)内设机构。

下设办公室、财务股、工程质量监督股共3个内设机构。

二、2025年工作任务

2025年,我们将继续以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,深入贯彻落实党的二十大精神,深化主题教育成果,围绕各级要求同向发力、同频共振,严格落实监管责任,持续加强监督管理,踔厉奋发、勇毅前行,打造“忠诚、担当、干净、效率”的扶风质监新品牌,奋力谱写新时代质量安全监管事业高质量发展新篇章。重点做好以下几方面工作:

一是加强执法力度,提升监管水平。重点打击违反强制性条文,不按图纸施工,违反《中华人民共和国大气污染防治法》《建筑工程安全生产标准》影响工程质量和安全的违法违规工程。

二是继续深化安全生产隐患排查治理工作,深入开展深基坑、高大模板、起重机械等危险源的安全专项整治,突出关键过程的动态监督和管理。

三是加强对保障性安居工程监管力度。继续跟进全县在建的保障性安居工程,完善相关管理制度和措施,加强施工过程监管,确保工程质量。

四是继续推进文明工地创建和扬尘治理工作,积极引导督促各施工企业创建文明工地,打造优良工程,提升我县建筑文明施工整体水平。

五是全面落实物联网+监管,打造智慧工地监管平台,有效地实施全县房屋市政工程质量与安全监督,不断提升我县建设工程质量安全监督工作效率、规范监督工作行为。

六是加强安全生产宣传教育,督促与指导企业积极开展安全教育培训,提高全员安全素质。

七是加强对工作人员的教育培训,提高人员整体素质,努力建设学习型、文明型质安站。

三、人员情况说明

截至2024年底,本单位人员编制10人,其中行政编制0人、事业编制9人;实有人员9人,其中行政0人、事业9人。退休人员3人,已全部移交事业单位养老保险中心。

第二部分  收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入121.26万元,其中一般公共预算拨款收入121.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元,较上年增加29.73万元,主要原因是单位由差额预算变为全额预算;本单位当年预算支出121.26万元,其中一般公共预算拨款支出121.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、其他支出0.00万元,较上年增加29.73万元,主要原因是单位由差额预算变为全额预算。

(二)财政拨款收支情况

单位当年财政拨款收入121.26万元,其中一般公共预算拨款收入121.26万元、政府性基金拨款收入0.00万元、上级补助收入0.00万元、其他收入0.00万元,较上年增加29.73万元,主要原因是单位由差额预算变为全额预算;本单位当年财政拨款支出121.26万元,其中一般公共预算拨款支出121.26万元、政府性基金拨款支出0.00万元、上级补助支出0.00万元、其他支出0.00万元,,较上年增加29.73万元,主要原因是单位由差额预算变为全额预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出121.26万元,较上年增加29.73万元,主要原因是单位由差额预算变为全额预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出121.26万元,其中:

(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)13.33万元,较上年增加3.52万元,原因是单位由差额预算变为全额预算。

(2)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.02万元,较上年减少0.01万元,原因是单位养老预算减少。

(3)事业单位医疗(2101102)4.68万元,较上年增加1.41万元,原因是单位由差额预算变为全额预算。

(4)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.19万元,较上年增加0.19万元,原因是单位人员工伤保险经费增加。

(5)其他城乡社区管理事务支出(2120199)93.05万元,较上年增加22.32万元,原因是单位由差额预算变为全额预算。

(6)住房公积金(2210201)9.99万元,较上年增加2.66万元,原因是单位由差额预算变为全额预算。

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出121.26万元,其中:

工资福利支出(301)117.55万元,较上年增加26.06万元,原因是单位由差额预算变为全额预算。

商品和服务支出(302)3.7万元,较上年增加3.7万元,原因是单位由差额预算变为全额预算。

对个人和家庭的补助支出(303)0.02万元,较上年减少0.01万元,原因是政策调整。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目说明

本单位当年一般公共预算支出121.26万元,其中:

对事业单位经常性补助(505)121.25万元,较上年增加29.76万元,原因是单位由差额预算变为全额预算。

对个人和家庭的补助支出(503)0.02万元,较上年减少0.01万元,原因是政策调整。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分  其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本单位当年一般公共预算“三公”经费预算支出0万元,较上年无变化。当年一般公共预算会议费、培训费0元,较上年无变化。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位公务车辆1辆。单价20万元以上的设备0台。当年单位预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款121.26万元,当年政府性基金预算当年拨款121.26万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排3.7万元,较上年增加3.7万元,主要原因是单位由差额预算变为全额预算。

十、专业名词解释

1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.三公经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.政府采购:政府采购是指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。

第四部分  公开报表

扶风县建筑工程质量安全监督管理站2025年单位预算公开报表.xls


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