附件2
扶风县绛帐镇上宋卫生院
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责。
1、乡镇卫生院以公共卫生服务为主,综合提供预防、保健和基本医疗等服务。
2、加强农村疾病预防控制,做好传染病、地方病防治和疫情等农村突发性公共卫生事件报告工作。
3、认真执行儿童计划免疫。积极开展慢性非传染性疾病的防治工作。
4、做好农村孕产妇和儿童保健工作,改善儿童营养状况。
5、积极做好新型农村合作医疗的服务、计划生育技术指导、康复等工作。
6、开展爱国卫生运动,普及疾病预防和卫生保健知识,指导群众改善居住、饮食、饮水和环境卫生条件,引导和帮助农民建立良好的卫生习惯。
(二)内设机构。
绛帐镇上宋卫生院,下设内科、外科、医保科、预防接种室、检验科、中医科、公卫科、住院部、办公室等9个科室。
二、工作任务
1、做好辖区基本公共卫生服务工作。
2、为辖区群众提供医疗服务保障工作。
3、为脱贫人员提供家庭医生签约服务。
三、人员情况说明
截止上年底,本单位人员编制24人,其中行政编制0人、事业编制24人;实有人员24人,其中行政0人、事业24人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入208.58万元,其中一般公共预算拨款收入208.58万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少169.47万元,主要原因是今年公卫专项经费暂未下达;本单位当年预算支出208.58万元,其中一般公共预算拨款支出208.58万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少169.47万元,主要原因是今年公卫专项经费暂未下达。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入208.58万元,其中一般公共预算拨款收入208.58万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少169.47万元,主要原因是今年公卫专项经费暂未下达;本单位当年财政拨款支出208.58万元,其中一般公共预算拨款支出208.58万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少169.47万元,主要原因是今年公卫专项经费暂未下达。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出208.58万元,较上年减少169.47万元,主要原因是今年公卫专项经费暂未下达。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出208.58万元,其中:
(1)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)22.04万元,较上年增加0.06万元,原因是新招录人员经费增加;
(2)其他行政事业单位养老支出(2080599)0.04万元,较上年增加0.04万元,原因是因规范科目使用,今年对科目进行了调整,同口径与上年基本一致;
(3)乡镇卫生院(2100302)161.75万元,较上年下降0.99万元,原因是人员编制变动,人员经费减少;
(4)事业单位医疗(2101102)7.86万元,较上年增加0.07万元,原因是新招录人员经费增加;
(5)其他行政事业单位医疗支出(2101199)0.37万元,较上年无变化,原因是规范科目使用,今年对科目进行了调整,同口径与上年基本一致;
(6)住房公积金(2210201)16.53万元,较上年增加0.07万元,原因是新招录人员经费增加。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出208.58万元,其中:
工资福利支出(301)208.54万元,较上年减少0.7万元,原因是人员编制变动,人员经费减少;
商品和服务支出(302)0万元,较上年减少168.75万元,原因是今年公卫专项经费暂未下达;
对个人和家庭的补助支出(303)0.04万元,较上年减少0.02万元,原因是科目调整;
(2)本单位当年一般公共预算支出208.58万元,其中:
对事业单位经常性补助(505)208.54万元,较上年减少0.7万元,原因是人员编制变动,人员经费减少;
机关商品和服务支出(502)0万元,较上年减少168.75万元,原因是今年公卫专项经费暂未下达;
对个人和家庭的补助(509)0.04万元,较上年减少0.02万元,原因是科目调整;
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年度,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截止上年底,本单位共有车辆1辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款208.58万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位当年无公用经费预算,并已公开空表。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出,包括离休费、退休费、退职(役)费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、独生子女奖励金、其他等。
第四部分 公开报表