扶风县第三小学2025年单位预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 09:30:00

扶风县第三小学

2025年单位预算公开说明

  

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

(一)主要职能。

贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行 教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划,并 抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指 导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费,改善办学条件。 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的 监督。

(二)内设机构。

依据文件精神,学校内设机构为办公室、教导处、政教处、总务处、大队部。

二、工作任务

按照国家课程标准和教学大纲,开展语文、数学、英语等学科的教学活动,培养学生的基础知识和基本技能;组织教师开展教学研究活动,探索新的教学方法和教学模式,提高教学质量;通过课堂提问、作业批改、考试等方式,对学生的学业成绩进行评价和反馈。

培养学生良好的心理健康,开展心理健康教育课程和心理咨询活动;班主任负责班级的日常管理工作,包括班级规章制度的制定和执行、班级文化建设、学生干部培养等。

开展体育课、课间操、课外体育活动等,增强学生体质、环境卫生管理等,为学生创造良好的学习和生活环境;做好学校的卫生保健工作,包括疾病预防、健康教育、环境卫生管理等。

通过家长会、家访、电话沟通等方式,与家长保持密切联系,及时反馈学生的在校情况,了解学生的家庭情况,共同促进学生的成长。

制定学校的发展规划和各项规章制度,组织实施学校的日常管理工作,协调各部门之间的关系;加强教师的培训和专业发展,提高教师的教育教学水平和综合素质;营造积极向上、富有特色的校园文化氛围,通过校园环境布置、文化活动开展等,培养学生的文化素养和校园归属感。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制126人,其中行政编制0人、事业编制126人;实有人员88人,其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。

第二部分收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入1135.51万元,其中一般公共预算拨款收入1135.51万元、较上年减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算;本单位当年预算支出1135.51万元,其中一般公共预算拨款支出1135.51万元、较上年减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入1135.51万元,其中一般公共预算拨款收入1135.51万元、较上年减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算;本单位当年财政拨款支出1135.51万元,其中一般公共预算拨款支出1135.51万元、较上年减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出1135.51万元,较上年增减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位2025年一般公共预算支出1135.51万元,其中:

(1)小学教育(2050202)1123.4万元,较上年增加了0.29万元,原因是在本单位扶风工资的人数增加;

(2)其他普通教育支出(2050299)12.09万元,较上年减少了211.4万元,原因是公用经费未列入预算;

3、支出按经济科目分类的明细情况

本单位2025年一般公共预算支出1135.51万元,其中:

工资福利支出(301)1123.4万元,较上年增加了0.29万元,原因是在本单位扶风工资的人数增加;

商品和服务支出(302)0万元,较上年减少201万元,原因是公用经费未列入预算;

对个人和家庭的补助支出(303)12.09万元,较上年减少10.11万元,原因是受资助学生人数减少;

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

上年及本年,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆 0 辆,单价20万元以 上的设备 0台(套)。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20万元以上的设备 0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1135.51万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。

九、公用经费情况说明

上年预算编列公用经费,今年预算还未编列公用经费。

十、专业名词解释

1、公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

第四部分公开报表



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