扶风县第三小学
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职能。
贯彻党的教育方针,坚持社会主义办学方向,实行 教育与生产劳动相结合,对学生进行德育、智育、体育、美育和劳动等方面的教育。制定学校教育发展规划,并 抓好组织实施和落实工作。按照教育主管部门发布的指 导性教学计划、教学大纲,组织实施教育教学活动。科学管理、合理使用学校的设施和经费,改善办学条件。 依法接受各级教育行政部门的检查指导和人民群众的 监督。
(二)内设机构。
依据文件精神,学校内设机构为办公室、教导处、政教处、总务处、大队部。
二、工作任务
按照国家课程标准和教学大纲,开展语文、数学、英语等学科的教学活动,培养学生的基础知识和基本技能;组织教师开展教学研究活动,探索新的教学方法和教学模式,提高教学质量;通过课堂提问、作业批改、考试等方式,对学生的学业成绩进行评价和反馈。
培养学生良好的心理健康,开展心理健康教育课程和心理咨询活动;班主任负责班级的日常管理工作,包括班级规章制度的制定和执行、班级文化建设、学生干部培养等。
开展体育课、课间操、课外体育活动等,增强学生体质、环境卫生管理等,为学生创造良好的学习和生活环境;做好学校的卫生保健工作,包括疾病预防、健康教育、环境卫生管理等。
通过家长会、家访、电话沟通等方式,与家长保持密切联系,及时反馈学生的在校情况,了解学生的家庭情况,共同促进学生的成长。
制定学校的发展规划和各项规章制度,组织实施学校的日常管理工作,协调各部门之间的关系;加强教师的培训和专业发展,提高教师的教育教学水平和综合素质;营造积极向上、富有特色的校园文化氛围,通过校园环境布置、文化活动开展等,培养学生的文化素养和校园归属感。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制126人,其中行政编制0人、事业编制126人;实有人员88人,其中行政0人、事业88人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入单位预算管理。本单位当年预算收入1135.51万元,其中一般公共预算拨款收入1135.51万元、较上年减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算;本单位当年预算支出1135.51万元,其中一般公共预算拨款支出1135.51万元、较上年减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入1135.51万元,其中一般公共预算拨款收入1135.51万元、较上年减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算;本单位当年财政拨款支出1135.51万元,其中一般公共预算拨款支出1135.51万元、较上年减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出1135.51万元,较上年增减少211.4万元,主要原因是公用经费未列入预算。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位2025年一般公共预算支出1135.51万元,其中:
(1)小学教育(2050202)1123.4万元,较上年增加了0.29万元,原因是在本单位扶风工资的人数增加;
(2)其他普通教育支出(2050299)12.09万元,较上年减少了211.4万元,原因是公用经费未列入预算;
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位2025年一般公共预算支出1135.51万元,其中:
工资福利支出(301)1123.4万元,较上年增加了0.29万元,原因是在本单位扶风工资的人数增加;
商品和服务支出(302)0万元,较上年减少201万元,原因是公用经费未列入预算;
对个人和家庭的补助支出(303)12.09万元,较上年减少10.11万元,原因是受资助学生人数减少;
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
上年及本年,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆 0 辆,单价20万元以 上的设备 0台(套)。 当年部门预算安排购置车辆 0 辆;安排购置单价 20万元以上的设备 0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款1135.51万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
上年预算编列公用经费,今年预算还未编列公用经费。
十、专业名词解释
1、公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第四部分 公开报表