扶风县第四小学
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职能。
1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美等方面全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。
2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。
3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为,培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。
4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。
5、领导和组织学校的思想政治工作,研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。
6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。
7、组织制定和实施校舍建设和校园建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。
8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。
9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。
10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
(二)内设机构:党支部、教务处、德育处、总务处、名师工作室、少队部。
二、工作任务
5.名师工作室:组织开展教育科研工作,制定学校教育科研规划和课题研究计划,指导教师开展课题研究。组织教师学习教育理论和教育科研方法,举办教育科研培训和学术交流活动,提高教师的教育科研水平。负责学校教育科研成果的总结、推广和应用,推动学校教育教学改革的深入发展。
6.少队部:负责学校少先队工作,组织开展队员教育和少队活动,加强辅导员队伍建设。在德育处的带领下指导辅导员开展工作,组织学生参与学校管理和各项公益活动,培养学生的自主管理能力和社会责任感。开展丰富多彩的校园文化活动,丰富学生的课余生活,营造积极向上的校园文化氛围。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位人员编制 136人,其中行政编制0人、事业编制 136人;实有人员 154人,其中行政 0人、事业 154人。单位管理的离退休人员 0 人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入530.82万元,其中一般公共预算拨款收入 530.82万元、政府性基金拨款收入 0万元、较上年减少335.77万元,主要原因是学校响应政府号召,压缩一般开支,减少非必要开支。
本单位当年财政拨款收入530.82 万元,其中一般共预算拨款收入 530.82万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少了335.77万元, 政府性基金拨款收入 0 万元,主要原因是学校响应政府号召,压缩一般开支,减少非必要开支。
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位当年一般公共预算拨款支出530.82 万元,较上年减少了335.77万元,主要原因是学校响应政府号召,压缩一般开支,减少非必要开支。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算拨款支出530.82 万元,其中:小学教育(250202)509.14 万元,较上年减少 15.19 万元, 原因是有人员调出。其他普通教育支出(2050299)21.68万元,较上年减少了7.5万元,原因是受资助学生有所减少。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算拨款支出 530.82 万元,其中:工资福利支出(301) 509.14 万元,较上年减少 15.19 万元, 原因是有人员调出。
商品和服务支出(302)未编列公用经费,原因是上年预算编列公用经费,今年预算还未编列公用经费。
对个人和家庭的补助支出(303) 21.68 万元, 较上年减少 7.5 万元,原因是受资助学生有所减少。
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本年及上年,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款530.82万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元,当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
上年预算编列公用经费,今年预算还未编列公用经费。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第四部分 公开报表