扶风县天度镇南阳初级中学
2025年单位预算公开说明
目 录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一 )主要职责
1、全面负责学校工作,认真贯彻落实党和国家的方针、政策,正确执行上级主管部门的决议和指示,全面实施素质教育,培养德、智、体、美、劳全面发展的社会主义事业的建设者和接班人。2、根据教育规律、社会要求和学校实际,组织制定学校发展的远景规划、近期目标、学年和学期各项工作计划以及各项工作指标并组织实施。3、加强学校的科学化管理,制定和健全各项规章制度,规范办学行为, 培养良好校风,逐步实现管理决策的科学化,管理方法的定量化和管理手段的现代化。4、负责教师队伍建设工作,决定校内教职工的工作安排,组织对教职工进行考核,实施奖惩。制定教师队伍建设规划,不断提高他们的政治素质、文化业务水平和科研水平。5、领导和组织学校的思想政治工作,研究思想政治工作的要求、内容、方法和规律,不断加强对学生的思想政治、法制纪律和道德品质教育以及做好管理工作。6、负责领导和组织学校的教学工作,坚持以教学为中心,保证教学计划的贯彻执行。了解教师教学和学生学习情况,要大力推进教学改革,加强科研工作的组织领导。有计划地组织质量检查、分析,提出提高教学质量的方法。7、组织制定和实施校舍建设和校♘建设规划,加强对财务工作的领导,正确使用各项经费,不断改善办学条件,强化安全工作管理,创造良好的育人环境。改善教职工的福利生活,提高福利待遇,努力解除教职工的后顾之忧。8、加强与党支部的合作,主动接受学校党组织的监督,搞好领导班子的团结和协作。9、依靠群众办学,实行民主管理和民主监督。负责定期向教代会报告工作,充分发挥教代会参与学校民主管理和民主监督的作用,支持其在职权范围内所做的有关决定。督促和检查教代会提案的办理与落实。10、主持学校与学生家长及社会的联系工作和外来工作。搞好校际间的交 往;做好与社会各界的联系工作,争取各方面力量对学校的支持,为办好学校创造良好的外部条件。
(二)机构设置
南阳初中下设教导处、年级组、总务处 、财务处等。
二、工作任务
1 、 落实九年制义务教育初中阶段教育教学目标 。
2 、 实施素质教育、德育教育工作 。
3 、 推进教育改革,提高教研水平 。
4 、 加强交通安全宣传教育 。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位编制 27人,其中事业编制27人。实有人员 27 人。退休人员36人,已全部移交养老管理中心。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入419.86万元 ,其中一般公共预算拨款收入419.86万元、政府性基金拨款收入0万元。本单位当年预算支出419.86万元,其中一般公共预算拨款支出419.86万元,属于新增预算单位。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入419.86万元,其中一般共预算拨款收入419.86万元、政府性基金拨款收入0万元。本单位当年财政拨款支出419.86万元,其中一般公共预算拨款支出419.86万元、政府性基金拨款支出0万元,属于新增预算单位。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
单位当年一般公共预算拨款支出419.86万元,属于新增预算单位,上年未安排预算编制。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出419.86万元,其中:
初中教育(2050203)支出406.32万万元,其他普通教育支出(2050299)13.54万元,属于新增预算单位,上年未安排预算编制。
3、支出按经济科目分类的明细情况
(1)本单位当年一般公共预算支出419.86万元,其中:
工资福利支出(301)403.16万元,商品和服务支出(302)0.00万元,对个人和家庭的补助(303)16.70万元,属于新增预算单位,上年未安排预算编制。
(2)本单位当年一般公共预算支出419.86万元,其中:
工资福利支出(501)403.16万元,商品和服务支出(502)0.00万元,对个人和家庭的补助(509)16.70万元,属于新增预算单位,上年未安排预算编制。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本年及上年,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位无车辆相关费用。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款419.86万元,当年政府性基金预算当年拨款0万元,当年国有资本经营预算拨款0万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
本单位属于新增预算单位,今年预算还未编列公用经费。
十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费,日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中:因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料
费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。
3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)