扶风县学生资助管理中心2025年单位预算公开说明

发布时间: 2025-03-13 11:30:00

扶风县学生资助管理中心

2025年单位预算公开说明

  

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

二、工作任务

三、人员情况说明

第二部分收支情况

四、收支说明

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

七、政府采购情况说明

八、绩效目标说明

九、公用经费情况说明

十、专业名词解释

第四部分公开报表

(具体预算公开报表)

第一部分单位概况

一、主要职责及机构设置

贯彻落实党和国家有关学生资助政策,为全县家庭经济困难学生就学提供资助保障。负责全县国家生源地信用助学贷款贷前组织及贷后管理、高等教育、普通高中教育、中等职业教育、义务教育和学前教育阶段有关资助资金管理发放等工作。

扶风县学生资助管理中心为副科级事业单位,编制4人。

二、工作任务

1、宣传贯彻中央、省、市有关学生资助政策,建立全县学生资助工作体系,做好家庭经济困难学生认定工作及各学段学生资助资金管理发放工作

(1)负责国家生源地信用助学贷款办理及贷后管理工作。

(2)负责中央彩票公益金教育助学项目“励耕计划”和“滋蕙计划”管理工作。

(3)组织实施宝鸡市困难家庭高中毕业生高等教育入学资助工作。

(4)负责中等职业教育国家助学金、奖学金及免学费发放管理工作。

(5)负责普通高中国家助学金发放管理工作。

(6)负责义务教育阶段家庭经济困难学生生活补助发放管理工作。

(7)负责学前教育阶段家庭经济困难幼儿生活费补助及免保教费发放管理工作。

(8)积极争取社会力量开展家庭经济困难学生资助工作。

2、负责巩固拓展教育脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接工作。

三、人员情况说明

截至上年底,本单位人员编制4人,其中行政编制0人、事业编制4人;实有人员2人,其中行政0人、事业2人。退休人员2人,已全部移交机关事业单位养老保险中心管理。

第二部分收支情况

四、收支说明

(一)收支预算总体情况

按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入16.51万元,其中一般公共预算拨款收入16.51万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少14.71万元,主要原因是预算人数减少;本单位当年预算支出16.51万元,其中一般公共预算拨款支出16.51万元、政府性基金拨款支出0万元,较上年减少14.71万元,主要原因是预算人数减少。

(二)财政拨款收支情况

本单位当年财政拨款收入16.51万元,其中一般公共预算拨款收入16.51万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少14.71万元,主要原因是预算人数减少;本单位当年财政拨款支出16.51万元,其中一般公共预算拨款支出16.51万元、政府性基金拨款收入0万元,较上年减少14.71万元,主要原因是预算人数减少。

(三)一般公共预算拨款支出明细情况

1、一般公共预算当年拨款规模变化情况

本单位当年一般公共预算拨款支出16.51万元,较上年减少14.71万元,主要原因是预算人数减少。

2、支出按功能科目分类的明细情况

本单位当年一般公共预算支出16.51万元,其中:其他普通教育支出(2050299)16.51万元,较上年减少了14.71元,原因是预算人数减少。

3、支出按经济科目分类的明细情况

(1)本单位当年一般公共预算支出16.51万元,其中:

工资福利支出(301)15.20万元,较上年减少14.42万元,原因是预算人数减少;

商品和服务支出(302)1.3万元,较上年减少0.3万元,原因是预算人数减少;

对个人和家庭的补助支出(303)0.01万元,较上年增加0.01万元,原因是增加退休人员大额医疗补助。

(2)按照政府预算支出经济分类的类级科目,本单位当年一般公共预算支出16.51万元,其中:

机关工资福利支出(501)15.20万元,较上年减少14.42万元,原因是预算人数减少;

机关商品和服务支出(502)1.3万元,较上年减少0.3万元,原因是缩减经费开支;

对个人和家庭的补助支出(509)0.01万元,较上年增加0.01万元,原因是增加退休人员大额医疗补助。

(四)政府性基金预算支出情况

本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。

(五)国有资本经营预算拨款收支情况

本单位无当年国有资本经营预算收支,并已公开空表。

第三部分其他情况

五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明

本年及上年,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。

六、国有资产占有使用及资产购置情况说明

截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。

七、政府采购情况说明

本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。

八、绩效目标情况说明

本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算拨款16.51万元,政府性基金预算拨款0万元,国有资本经营预算拨款0万元。

九、公用经费情况说明

本单位当年公用经费预算安排1.3万元,较上年减少0.3万元,主要原因是缩减公用经费。

十、专业名词解释

1、公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2、“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出。

第四部分公开报表


扶风县学生资助中心2025年单位预算公开报表.xls



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