扶风县城关街道赵家小学
2025年单位预算公开说明
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
二、工作任务
三、人员情况说明
第二部分 收支情况
四、收支说明
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
七、政府采购情况说明
八、绩效目标说明
九、公用经费情况说明
十、专业名词解释
第四部分 公开报表
(具体预算公开报表)
第一部分 单位概况
一、主要职责及机构设置
(一)主要职责
研究拟定学校教育发展战略,贯彻执行党和国家的教育方针、政策、法规;研究拟定学校发展规划和年度计划,组织实施教育体制和办学体制改革;管理和指导学校基础教育工资,确保普及九年制义务教育工作成果;管理学校教育经费,执行财务管理制度;负责和指导学校教职工的思想教育工作,规划学校品德教育、体育卫生教育、艺术教育和国防教育工作;负责做好社会治安综合治理及安全保卫工作。
(二)机构设置
扶风县城关街道赵家小学下设校长办公室、领导值班室、教务处、后勤处。共有6个班,学生142人。
二、工作任务
1、坚持正确的办学方向,贯彻国家教育方针,完成教育教学任务;
2、依法保护师生的合法权益,加强德育工作;
3、坚持民主集中制原则,接受党组织和教职工代表大会的监督;
4、加强教师队伍建设,鼓励教师继续教育深造,提高层次;
5、保证教育教学质量的稳步提升;
6、不断加强校园校舍建设,改善办学条件,提高教职员工的福利待遇。
三、人员情况说明
截至上年底,本单位编制26人,其中行政编制0人, 事业编制26人。实有人员26人,其中行政编制0人,事业编制26人。单位管理的离退休人员0人。
第二部分 收支情况
四、收支说明
(一)收支预算总体情况
(一)收支预算总体情况
按照综合预算的原则,本单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。本单位当年预算收入563.5175万元,其中一般公共预算拨款收入 563.5175万元、政府性基金拨款收入 0 万 元、较上年减少68.9万元,主要原因是今年人员自然减员,有调出退休人员,减少比例为23.08%。
(二)财政拨款收支情况
本单位当年财政拨款收入563.5175万元,其中一般公共预算拨款收入563.5175万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少68.9万元,主要原因是今年人员自然减员,有调出退休人员;本单位当年财政拨款支出563.5175万元,其中一般公共预算拨款支出563.5175万元、专项业务经费支出39.44万元,政府性基金拨款支出0万元、较上年减少30.84万元,主要原因是今年人员自然减员,有调出退休人员。
(三)一般公共预算拨款支出明细情况
1、一般公共预算当年拨款规模变化情况
本单位一般公共预算拨款收入563.5175万元、政府性基金拨款收入 0 万元,较上年减少68.9万元,主要原因是今年人员自然减员,有调出退休人员。
2、支出按功能科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出563.5175万元,其中:
(1)小学教育支出(2050202)422.2659万元,较上年减少170.58万元,原因是学生减少;
(2)其他普通教育支出(2050299)39.4376万元,较上年减少 0.1324万元,原因是提特岗教师减少;
(3)机关事业单位基本养老保险缴费支出(2080505)58.1796万元;
(4)住房公积金支出(2210201)43.6344万元。
3、支出按经济科目分类的明细情况
本单位当年一般公共预算支出563.5175万元,其中:
工资福利支出(301)514.2519万元,较上年减少37.44万元,原因是今年人员存在自然减员,有调出退休人员;
对个人和家庭的补助支出(303)49.2656万元,较上年增加38.82万元,原因是今年生源减少,但对个人和家庭补助增加。
(四)政府性基金预算支出情况
本单位无当年政府性基金预算收支,并已公开空表。
(五)国有资本经营预算拨款收支情况
本单位无当年国有资本经营预算收支。
第三部分 其他情况
五、“三公”经费及会议费、培训费情况说明
本年及上年,本单位无“三公”经费及会议费、培训费预算。
六、国有资产占有使用及资产购置情况说明
截至上年底,本单位共有车辆0辆,单价20万元以上的设备0台(套)。当年部门预算安排购置车辆0辆;安排购置单价20万元以上的设备0台(套)。
七、政府采购情况说明
本单位当年无政府采购预算,并已公开空表。
八、绩效目标情况说明
本单位绩效目标管理全覆盖,涉及当年一般公共预算当年拨款563.5175万元,当年政府性基金预算当年拨款 0 万元, 当年国有资本经营预算拨款 0 万元(详见公开报表中的绩效目标表)。
九、公用经费情况说明
上年预算编列公用经费,今年预算还未编列公用经费。十、专业名词解释
1.公用经费:包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2.人员经费:包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资和其他工资福利支出等。
2.“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境) 费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国 (境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间 交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用 车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购 置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、 安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各 类公务接待支出。
3.工资福利支出:反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。
第四部分 公开报表